你好,你们应该是自行打印的那种发票吧。一般是你们每个月预估一个数量,按照未开票收入申报。你一批的门票用完了,按照你这一批的量,减去你前几个月预估的数量,作为你最后一个月的申报收入

我们是景区,我们门票是加盖了税务监制章的,但是税务局怎么监控我们开出去了多少门票,然后我们报税怎么报,不是开票软件开出来的,不能自动上传到报税系统,如果是报无票收入,门票又是发票性质的
问一个很小的问题,比如,我个人去买称,我个人是个小摊贩,然后我肯定不会去要发票,我又不是企业,就要了张收据,盖了章,后来我改行了不卖菜了,就把称卖给了超市,然后超市让我去代开发票,我去税务局代开了普通发票,那么我想问,税务局系统不是会监控吗,会报警吗,我的姓名代开的发票上不是有名称,单价,金额吗,那不就是等于税务后台有了记录是销售称的记录,可是我没有入库的票,那不就是税务后台会出现负数吗
老师:我们公司控股了其他超市门店,这些门店就叫直营店,然后这些直营门店的收入进这个控股公司,控股公司在把这些收入转回各个门店,然后控股公司申报收入,各门店就把货款支付给供应商,然后供应商开票给个门店。这样我们门店需要缴这个增值税吗?,我们到时候合并报表是不是门店转出的货款,供应商开的发票也可以算在我们控股公司,能不能算,我就问这个问题,就是供应商开给门店的发票我们控股公司可以做成本吗?
老师,旅游公司那种,我们代替客户收取的门票5000元最终是要付给景区内的,报增值税时就要扣除这部分5000元收入,我想问的是,我们这钱支付出去后,景区怎么给我们开票,还是不用开票,我们当时就做其他应付款吗?
9月份销售出货了,9月就要确认收入,但是我们的业务部门说等通知我们再开票,但9月确认的销售如果不在9月开票的话,9月申报收入按无票收入申报,等开票月份了申报时开票收入改负数?是这样操作吗?怎么去规范好?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
加盖了税务监制章的门票印制的时候已经到税务局备过案,我们还是按无票收入来申报,以后再冲销这部分无票收入是吧
是的,按照无票收入来计算,因为税务局系统里面是没有你这个制式的发票的