借银行存款贷:主营业务成本。贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)

我们公司是汽车销售公司,因为厂家要给我们返利,收到厂家开回的红字发票,这个要怎么做分录
没有开发票,收到厂家给我们的返利怎么做账
我们是汽车4S店,客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料,厂家以返利的形式返给我的返利账户上,后期给我们冲抵进货款,我们收到厂家的发票是负数提现,这笔钱我们退给客户,客户是没法开票给我的,那这个我们应该怎么做账务处理呐
老师,上游厂家给的返利 ,我们也给下游的经销商,给下游经销商的返利可不可以借:其他应收上游厂家某某返利,贷应付账款某某返利抵货款。 然后上游厂家给我们的返利,没到账,怎么做
老师,我们在厂家有返利,这个月我们用返利进车了,然后就开的红字发票给厂家,返利进到我们预付款账户上了,我们需要做进项税额转出分录应该怎么写那
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
没有开发票,只有一个证明,真实发生了,怎么做账呢
可以做外账里面吗
你好,钱收到没有?只是一张证明不用做账
钱收到了
那就按照我说的做分录,又不用发票的
可以借银行存款 贷主营业务成本吗
但是没开负数发票啊
你好要进项税额转出的,不然以后要补税
做到外账里面
当然要做外账里的
但是我又没有发票
人家给你钱干嘛还要人家给你开票啊
我没有票也做进项税额转出啊
你好,是的,等于对方之前发票多开了
我可以不做进项税转出吗
你好以后查到要补税的
那我可以做到其他业务收入里面吗
那不也是要缴税的吗?
老板不想交税
而且无票
我已经把问题说清楚了,至于要不要缴税,你们自己可以综合考虑。