你好,是的,还没达到起征点,不需要做第二个分录,
请问,2020年3月份我付税控盘技术维护费时做的分录是: 借:管理费用-服务费280 贷:库存现金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分录是 借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用-服务费 280 我看科目余额表的:管理费用-服务费的期末余额为0 安慰上面做的分录是正确的吗?
老师好!我们是小规模,今年交280元税控服务费当时做的分录是1、借 管理费用 280 贷 库存现金 280 2、借 应交税金 280 贷 管理费用 280 我们没达到起征点第二个分录是不是要红冲?
老师您好!请教您一个问题。我们是小规模纳税人,我们税控盘服务费,支付时候做账:借:管理费用280 贷:现金280。收到发票后做账:借:应交税费-应交增值税280,贷:管理费用280。问题是:应交税费-应交增值税的借方就一直挂账上了吗?
老师,节日好!我收到税控盘维护费退费280元,怎么做账?开始是收到税控盘发票,做凭证借管理费用280贷现金280。然后又做了一笔抵扣分录借应交税费一增值税贷管理费用,不过因为是小规模始终未抵扣,应交税费一280,现在退回怎么做分录
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢