同学您好,您的具体问题是什么
某大型综合性商场是增值税一般纳税人。2019年7月发生以下经济业务:1从农业生产者手中直接购进水果一批,收购发票上注明的价款是10万元;2从小规模纳税人处购进月饼一批,价税合计61800元,取得代开的增值税专用发票;3与A企业签订团购协议,以八折优惠销售给A企业200套西服,每套不含税原价500元,价款与折扣额开在同一张发票上;4向B单位销售空调10台,每台含税价2825元,另收取包装物押金1000元;5将库存的化妆品作为福利发给员工,该批化妆品的成本为20000元;6本月购进厨卫四件套共计20套,不含税价200元一套,取得增值税专用发票;并将厨卫四件套作为礼品赠送给客户,该厨卫四件套的市场参考价格不含税为300元一套。要求:计算该商场当月应纳的增值税税额。
某大型综合性商场是增值税一般纳税人。2019年7月发生以下经济业务:1从农业生产者手中直接购进水果一批,收购发票上注明的价款是10万元;2从小规模纳税人处购进月饼一批,价税合计61800元,取得代开的增值税专用发票;3与A企业签订团购协议,以八折优惠销售给A企业200套西服,每套不含税原价500元,价款与折扣额开在同一张发票上;4向B单位销售空调10台,每台含税价2825元,另收取包装物押金1000元;5将库存的化妆品作为福利发给员工,该批化妆品的成本为20000元;6本月购进厨卫四件套共计20套,不含税价200元一套,取得增值税专用发票;并将厨卫四件套作为礼品赠送给客户,该厨卫四件套的市场参考价格不含税为300元一套。要求:计算该商场当月应纳的增值税税额。
1.白云商场为商品零售企业,是增值税一般纳税人,增值税率为13%。本期发生如下经济业务: (1)购入商品一批,增值税发票上注明商品买价6 000元,增值税780元,上述款项均用银行存款支付,商品验收入库。该批商品售价(含税)为10 530元。 (2)本期销售该批商品,含税销售额为9 360元,款已收存银行。 要求: (1)编制购买商品的会计分录。 (2)编制上述商品验收入库的会计分录。 (3)编制销售商品的会计分录。 (4)编制结转上述销售商品成本的会计分录。 (5)计算不含税销售额和销项税额。 (6)编制将含税销售收入调整为不含税收入的会计分录。 2.云程商场为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,11月发生下列经济业务: (1)从本市盛威服装厂购进男式西装100套,取得增值税专用发票注明单价460元,计46 000元,增值税税额5980元,用银行存款支付。 (2)服装柜转来验收单,注明:应收男式西装100套,实收100套。每套零售单价600元。 (3)服装柜上半月销售男式西装60套,每套售价600元(含税),款现金收讫。 (4)结转已经销售男式西装的销售成本。
某服装企业(增值税一般纳税人)用买一赠一的方式销售 本企业商品,规定以每套2000元(不含增值税价,下同) 购买西服的客户可获赠一条领带,西服正常出厂价格每套 2000元,领带正常出厂价格每条200元,该服装厂西服单 位成本1200元/件,领带单位成本100元/件。当期该服装企 业销售组合西服领带100套,收入200000元。
某服装企业(增值税一般纳税人)专营西服,为吸引客 户,外购了一批领带作为赠品,规定以每套2000元(不含 增值税价)购买西服的客户可获赠一条领带,领带购入价 每条100元,一般售价每条200元。当期该服装企业销售组 合西服领带100套,收入200000元。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
会计分录
借银行存款226000贷主营业务收入200000应交税费-应交增值税(销项税额)26000