你好,个人建议是不同的明细分类科目分别粘贴,这样就可以很清楚的分开每个费用具体是多少
管理费用的好几个二级科目做了一个分录,原始凭证是每一个科目按照分类粘贴在一起还是按照大小?
请问,前手在做费用时全部是按照二级科目做的,但是每月末结转时是按一级科目总合计金额结转做的凭证。请问明细账我要怎么做。是按二级科目分别设置明细账,把结转的合计金额拆分登记,还是怎么弄啊。
老师,我在21年8月计提折旧入错科目,我这个几个月都是按照了错的科目继续入账,那我现在怎么调整回来?是把错的几个月折旧加起来的合计金额在12月一张凭证就调整回来,还是分开一个月一个月调整回来?
老师,我们是个综合性养老院,刚开始建账的时候老板说每个月发生的能耗每个部门包括老人都要去分摊这些费用,于是我建账的时候在主营业务成本下面建立了按照部门分的二级科目,在二级科目下面建立了相关能耗以及固定资产折旧的三级科目,这些是老人分摊的费用,部门员工分摊的费用我在管理费用下面按照费用类型设置了二级科目,然后二级科目按照部门核算?刚开始没有觉得,后来发现账好乱?有老师指教一下吗?
老师好,请问管理费用中,快递费,物流费,还有运输费,直接归类到一个二级科目,快递物流费,行吗?应该没有特殊要求。按照自己公司的实际情况分类就可以,是吧?
现金流量表中销售商品收到的现金为啥是负数
老师,请问我们公司分期支付土地出让金怎么做账?
老师,你好,请问汇算清缴时要调增的金额,年报中正常报还是需要调出来
老师您好,公司某设备净值200元 ,存放于租赁的乙公司仓库中,租赁合同约定乙公司有保管责任。现发现该设备丢失,经与乙公司协商,乙公司赔偿1000元,已汇入公司账户。请问该业务如何账务处理,比如该设备原值4000,已提折旧3500
奶茶品牌行业应该学习这里面那个行业的实操课程比较好?
老师,我有一个固定资产,是建筑物,上月已入账,这月要计提,借管理费用,贷方要写累计折旧,还是长期待摊费用
我4月有一笔198异地预缴的税款,发票开错,冲红了,现在申请退税很麻烦,就不想退了,这个在后面税务报税会不会有多么问题啊?
2月份进项转出的税额可以在5月用来抵扣吗?
企查查上的关联企业怎么查,是有业务往来的公司吗
老师你好,我们公司是做培训的,开出的票是培训费,这个算收入,那别人给我们开出的培训费,算做成本吧