你好,根据你的描述,就1次的话,建议放到管理费用里面
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师你好,公司给客户开了6个点的增值税专用发票,是研发和技术服务费,请问这个需要结转成本吗
老师你好,请问给客户提供技术服务1次,开的6个点的增值税专用发票,款已收到,这个需要结转成本吗
老师,你好,请问一下,我们是档案整理服务类的公司,提供信息技术服务的,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗? 昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?月底需要做结转吗?怎么操作呢?
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
进口综合税率,是包含进口关税,增值税,消费税了吗? 例如进口手表2万
老师,餐饮公司从一月开始没经营了,股东也没有让办停业,他们说合适的时候还要经营,已经报了两期0申报,这期还能0申报吗
小规模减免税分录怎么处理
这个技术服务跟次数有关系吗?公司开的专票上写的是一项,但实际技术服务肯定不会是一次,肯定是服务完成的,这个应该怎么做呢
有的 因为你就一次,进入成本不合适的 后续如果多,那么再进入成本的
老师,这个合同签订的是设备的设计,制作,安装调试,运输现场培训等技术服务,这个需要结转成本吗
你这个合同是一揽子合同还是独立的?你前面没说
一揽子是什么意思呢?这个服务内容都是写在一个合同上的,
都写在一起,就是一揽子合同的
这个一揽子合同,开票写的是技术服务一项,不知道要不要结转成本呢
要的,这个跟其他内容,都要作为你们的成本的
作为成本也没有发票啊,该怎么入账呢
你前面不是说人家给你专票,后面又说没有发票,是什么情况?
是我们给客户提供服务,给客户开的专票,我们自己没有发票!
依据合同来进行入账的,但是你这要承担税务分险哦
老师你说的我不明白呢,我们给客户提供服务,我们收款,给客户开票,就是成本这块不知道怎么处理,是把什么作为成本?你说的税务风险是什么?
你们开票,但是你没有进项的发票啊。举一个例子,你卖了100瓶矿泉水,但是从来没有买过一瓶矿泉水,这很不正常的
老师,我这只是一项服务,成本是不是就是人工费,工资啊
那么工资是要工资表和发放工资的银行流水,人工费是对方开给你们的劳务发票的
老师,公司比较小,没有员工,服务是老板自己去的,也没有给老板发工资,这个怎么弄
不可能啊,你们公司肯定是要付工资的,只不过是你们没有做而已的。举一个例子,人不可能不吃不喝,免费做事吧