您好,若增值税抵扣,原材料是不含增值税金额,勾稽之间差异是增值税

老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
歺饮企业,,上任财务作帐思路是这样,过来的发票先认证,没付款,到下个月付款时再做帐,请问,我这个月拿到已付款的记帐联,但已做抵扣的发票该如何作帐?银行是按含税价格付款的,原材料只能按不含税入帐,那另一个科目怎么做?如何做平这笔分录?
老师,我问下,歺饮企业,购料做的是不含税价格,报表出来的库存商品也是不含税总和,然后ERp系统里录入的原材料也应是同歩不含税价格吧?那应付帐款是含税价格,这勾兑关系怎么理解?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,所得税率为25%,该公司2020年利润表主营业务收入7800万元,其他业务收入1200万元、利润总额1080万元,申报的应纳税所得额与利润总额相同。该公司2020年度发生的有关经济业务如下:3、因管理不善,报废购进的生产用料一批,购进价格300000元,账务处理为借:营业外支出300000贷:原材料300000该批材料损失在2020年年度所得税申报时已按规定将相关资料留存备查。请问老师:该企业的账务处理是否有问题?若有问题,应如何调整增值税与企业所得税呢?3.中的购进价格是含税价格吗?进项税额应转出多少呢?
我想问一下,我们公司是做自动化设备插件机的,插件机整个设备包括主机+供料器+夹爪,目前插件机主机是让别的公司包料代工的,运回来入库的时候直接是代工厂给我们一个主机的价格,然后供料器加夹爪还有设备的一些小配件是自己从别的公司采购,我想问一下老师,入库的时候,主机和供料器加夹爪都是入库存商品吗?小配件入原材料吗? 还有销售的时候,如果销售合同里面主机的销售价格就包含供料器,夹爪以及配件的价格,那么销售出去这笔业务,该怎么做分录呢
入职员工不要求缴纳五险一金 只有一个税前工资 这个怎么合规
郭老师,我们生产五金制品,买的模具做什么科目,带二级,模具坏了送修做什么科目呢
郭老师,我买了一个设备流水线,对方开了3种品名,什么输送带,加料机,这些,我要按一款入固定资产吗
请教,购买车辆买保险车辆价格和发票价格不一致有没有问题?
老师你好,请问有一家公司给我们开了发票,已经一年多了,我们跟他们没有签合同,也不会付这笔款,他们也没有供货,账面去年入这笔发票,怎么处理最好呢
老师我方公司委托其他公司的人员帮我公司客户培训法律知识,对方公司给我公司开票开什么,能所得税全额扣除吗
老师下午好,我是小规模劳务公司,我公司收到其他单位代发工资款项(不需要开票的,但是要帮他们单位代发工人工资),这个款我要怎么做分录
老师,请问我司是船舶运输公司,有自有船舶,作为固定资产,现在要把自有船舶出售给国外公司,请问有出口退税吗,之前买船的时候进项税已经全额抵扣。谢谢
小规模蔬菜肉米面粮油这些税点分别是多少,普通发票
老师你好,请问有一家公司给我们开了发票,已经一年多了,我们跟他们没有签合同,也不会付这笔款,他们也没有供货,账面去年入这笔发票,怎么处理最好
一般购料先有销售单,没有发票,次月发票来了勾选的
之前财务作帐我看不懂,所以在问,ERP系统里如果只来销售单,没有发票,他们的单价直接录入的是含税价吧
您好。那您可以这样,后期调整差异
我看之前的是这样的,当月购料原材料是含税价入帐,那当月ERP肯定是含税价,次月发票来了做抵扣,同时减少了原材料,所以我在问,资产负债表出来的库存商品应是含税价还是什么?
您好,那您最好前期让采购确认发票情况(是否专票以及税率)
我现在就是问资产负责表出来的厍存商品是不含税的是吗?所以我就要和仓管确认按不含税录入,但有个难点,当月购入的原材料是没有发票的,只有含税价的一张销售确认单(也就是应付款总额),这个问题如何解决?
我们是一般纳税人,购料的都是专票
您好,没收到发票。按不含增值税金额计入应付账款