借管理费用,残保金贷,其他应付款 借其他应付款贷,银行。
残疾人保障金账务处理 计提 缴纳
老师,20年我们做了一笔分录计提19年残疾人保障金,没有缴纳这笔钱,账务处理是:借:管理费用-税费-其他税费 101801.05贷:应交税费-残疾人保障金 101801.05。 今年实际缴纳101417.83,分录怎么做
缴纳残疾人就业保障金,计提时是 借:税 金及附加 贷:应交税费-应交残疾人就业保障金 缴纳时 借:应交税 费-应交残疾人就业保障金 贷:银行存款 这样子做对吗?
残疾人就业保障金的账务处理
残疾人保障金计提与缴纳分录怎么样呢
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
残保金不走营业税金及附加 应交税费吗
你好不需要走这个科目的。
税费的需要,残保金和工会经费还是这个管理费用?
这两个不属于税金是吧
好,对的,是的,这不属于。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。