你好可以计入到预付账款里的
老师:我用的是金蝶标准版的财务软件,没有单独设置“预付”和“预收”,出报表时它自动取数在“预付”和“预收”上。我想在财务报表上把它们都放在“应收”和“应付”上,怎么做
在金蝶软件里导出来财务报表中应付账款是负数,在给税务局报送报表时放到预付账款科目?
账套里面导出的资产负债表里面应收应付账款是负数,我填税务局报表的时候怎么找到对应可以替换的总账科目变成正数
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
你好,请问金蝶软件出来的财务报表应收账款是负数,因为做账没有设置预付账款这个科目的。那么,季度申报财务报表时,应收账款可以直接填负数吗?
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
要是借方和货方都有金额,但是导出来是差额的,那么我是按差额填写到预付还是按原来的填写预付?
你好,规范说是应付账款明细账的借方余额计入预付账款
货方就是放在应付货方就可以了吗
是的没错,货方就是放在应付货方就可以了