你好 ; 那你就报无票收入即可 。你是小规模还是一般纳税人 ? 这个收入 本身就是免税的 业务吗
老师,小规模纳税人差额征收开票的不含税销售收入为44408.24元,开免税发票的金额为18030元,申报增值税,主表第四及(应征增值税不含税销售收入(5%征收率))第六行会自动填写44408.24元并且删除不了,然后主表最后一行产生税金。请问老师,我季度共开了不含税销售收入金额为62438.24元该怎么申报增值税
申报第3季度收入6355.38元,属于免税额,税率为5%,税额为317.769,四舍五入,317.78元丶,但是账上由于是未开票收入,共8笔业务,每笔核算累计起来增值税为317.62元,有差距,填哪个数据?
申报第3季度收入6355.38元(未开票收入),属于免税额,税率为5%,账上由于是未开票收入,共8笔业务,每笔核算累计起来增值税为317.62元,第9行免税销售额怎么填?
就是小规模纳税人第一季度未开票收入 13000元; 纳税申报报表: 小微企业免税销售额--13000千/1.01=12871.29 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)? 入账做的主营业务收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值税免税结转到营业外收入的是12871.29*1%=128.71,这样对吗
小规模纳税人第一季度未开票收入 13000元; 纳税申报报表: 小微企业免税销售额--13000千/1.01=12871.29 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)? 入账做的主营业务收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值税免税结转到营业外收入的是12871.29*1%=128.71,这样对吗 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)?这里是按哪个为准哇
老师好!我公司工资25号才发,因为绩效和提成出不来,但是报表要10号之前出,个税也是15号之前的报,请问可以用上个月的工资表滚动式入帐和报税吗?税务有风险吗?
老师,销售原材料可以直接主营业务成本贷原材料吗
股权变更,账上有盈利怎么缴纳税款
主管会计,记账,出纳,审核,制单岗设置都有什么要求
老师 请教下利润表和资产负债表 不平 主要是因为什么呢?
老师,个体工商户一般纳税人农副产品,农副产品进项抵扣税务局要求自查,原材料自己开反向票有一笔2025年4月份一张发票税额要进项转出2000元(转出原因:身份不符非农户不能抵),税管员要求在2025年10月一起申报,我应该在哪个表格里填写,帐务如何处理(2025年9月份没有生产)?
个体工商户4-6月增值税未申报,现在7-9月报不了税变成非正常户,怎么处理 同学你好, 给税局打电话,请教他们需要什么资料,到税局柜台办理 解除【非正常户】手续 需要找管户还是去大厅柜台 有罚款吗 大厅柜台就行, 建议去之前,问清楚 带什么资料过去。以免白跑一趟
你好老师,请问我的财务软件跟税务系统中现金流量净额和期末余额都一致,能不能不调整分类直接申报啊
10月份发现前面账做错了,更正申报上两个季度的报表有影响吗
这个经营所得A表待申报,怎么申报
小规模纳税人,停车场/停车费,第9行免税栏数字不知道怎么填?
你好 ; 那你们这个是按5%来处理的 。 你们一起按不含税金额报10栏免税销售额里面去处理
如果按6355.38×5%=317.769≈317.77元,这是理论值丶,但是由于属于未开票数字,共8笔业务手工算的增 值税累计=317.62(账上),究境填哪个数字?
你好 ; 写不含税金额 ; 无票收入 不含税金额 %2B 开票不含税金额合计
小规模纳税人由于申报表免税不能自动生成,请问免税额是填账上数字吗,还是按6355.38×5%呢?
你好 ; 免税税额 是根据你 不含税金额 *税率来计算的; 是的
这样手工算,那申报表数字就跟账上不一致了啊,
你好 ; 如果是季度不超过45万免税的话; 你10栏次去报的 是免税 不含税金额 ;下面免税税额 是根据你 不含税金额*税率来计算的; 如果你本身就是免税企业的 对应的免税业务这个 都 没有税额产生的 ; 直接按含税金额来计算的
我是问19行本期免税额怎么填
请看截图?
19栏是自动生成的,没法输入 自动计算的;
我们这边手动
你好 ;那你就根据不含税金额 *税率计算哈。
但是跟账上应交税费有差异啊?
你好 ; 你账上有差异 具体是怎么来的差异。 你可以描述下 ; 你只是说差异 我也不好判断
账上共8笔停车场停车费未开票,每笔自己手动分解收和税金,8笔应交增值税317.62元:,增值税季度申报表按8笔收入6355.38×5%≈317.77,有差异?
你好 ; 那就是 自己换算成不含税金额 *税率 来计算 税额 金额 ; 正常不会有差异; 除非是你四舍五入造成的差异
是四舍五入啊,请问按哪个税据来填?
你好; 四舍五入造成的。 以申报表为准来报。账 与 申报表的差异 看下是多缴纳了还是少缴纳了。 差异金额走营业外收支i