同学,你好 根据主营业务收入来填,主营业务收入是多少,应收账款填多少
老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
老师,预收账款我记在应收账款的贷方,确认收入时 借:应收账款(应该余款还是全款啊):贷主营业务收入
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师之前做了一张借应收账款贷主营业务收入,现在收到款了我是贷主营业务收入还是贷应收账款
收到客户的款项,记账公司是借银行存款,贷其他应收款或者借银行存款,贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师,需不需要确认收入的 借:其他应收款 贷:主营业务收入 但是应该放在应收账款里,不放在其他应收款
老师教育咨询公司开发票可以开培训费吗?
5月申报的是4月下发3月的工资吗
银行赎回上个月购买的理财产品10万,并产生了23.95元的收入,要怎么做会计分录
老师麻烦问一下税务预警在哪查看
公司(一般纳税人)购买的房屋(开具专票)可以抵扣增值税吗,可以固定资产折旧吗?谢谢
老师,我从公户给我们老板(100%的股东)的私人卡转了8万块钱,这8万块钱,他确实是用于生产经营了,买来的料,没开来发票,到了年底,他没还回来这8万块钱,那么,这8万会被视同分红吗
老师,请问一下缴纳残保金的计提缴纳分录咋做来着?是放税金及附加残保金,还是管理费用 残保金来着
你好老师,上年一笔款入费用,这个月退回来了,怎么做账
老师,2024年供应商给我们开的纸质的发票,不知道为什么一直没有收到,是普票,现在我们想入账,可以凭借记账联复印件入账吗
老师,如果员工要补缴个人所得税没有补缴的话会有什么后果
哦哦,然后还需要在写一步吗? 借:银行存款,贷:应收账款(余额)
同学,你好 你之前收到钱了,不用写了
那就是到主营业务收入,就完事了呗,
同学,你好 嗯嗯,是的