您好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,请问员工罚款从工资里面扣除,那我计提的时候借管理费用,贷应付职工薪酬,支付的时候怎么做分录呢?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师请问下我们公司发的员工奖金做的时候做在了借:管理费用-员工奖金 贷:应付职工薪酬-奖金 支付资金的时候是:借应付职工薪酬-奖金 贷:银行存款,但老板喊调整在管理费用-职工薪酬里面,我应该怎样调整?
老师好,请问预支工资的员工工资,计提时候还要计提吗?预支工资时候做了会计分录:借:其他应收款-XXX ,贷:应付职工薪酬-工资,发放预支工资时候:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
平均净资产和平均总资产的区别和计算公式?
@董孝彬老师,你好,请问在线吗
老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
公司注册资本100万,甲乙各占50%,都未实际出资,现在进行股权转让:甲将手中15%的股权转给A,收到750元,将10%转给B收到500元。乙将手中20%转给B,收到1000元,将30%转给C收到1500元都需要缴纳什么税,缴纳金额怎么计算
以公司名义购买一间11万公寓,可以所得税前一次扣除吗?
老师,快账软件里的日记账不是自动生成吗?怎么视频里还要录入呢?
老师工会经费为什么是非税收入呢
请问公司如何进行实缴
郭老师,前面做了应付账款已经付掉了,但是后面发现做错错了,应该是挂在其他应收款的,那现在怎么办?怎么能呢?把应付账款消掉,然后转到其他应收款
7月10日付息32万,7月15日付息30万,在一张报销单子上,这两笔可以填一张记账凭证吗,填凭证日期7月10日可以吗,还是7月15日填凭证?
因为要扣除员工罚款,实际支付的工资比计提数少啊
比如原本要发10元工资,罚款1元那么付款9元就可以了,罚款的可以入营业外或者其他应收款
那我计提的时候按照应发工资数提,等实际发放的时候在把罚款计入营业外收入吗?
您好,是的,建议放入营业外