你好,按规定是不可以的,属于虚开发票
老师,你好,我想问一下 我平常做的是内账,然后卖东西会开增值税专票出去,买东西对方也开专票给我们,如果我要做分录的话也是要 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 这样吗,因为这个不是外账才做的吗,我现在有些矛盾
开票明细有什么要求的吗?比如哪些东西是不能是只能用做费用,就不能跟产品开一起,是这样吗?
老师,请问供应商开票开不出这些东西的明细,说要把这些东西开成复印纸,这样做行嘛?这样开票有什么处罚?
老师请问一下,我们有一个类似于京东这样的网上销售平台,电商,如果有个人网上付款购买我们的东西,他要求开专票,抬头是他公司,这样的需要他提供什么资料开专票。
老师,我们拿货,对方不给我们开票,但是我们给客户开票了,因为我们同样的 货品,有不同的供应商 ,有些供应商是没有开票的,有些是开票的,那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗?因为这样很难算啊,这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师 要开发票的话 我买的是“药水” 货物名称就要开成“药水” 而不是复印纸 对吧
是的,你的理解是正确的
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!