借:应交税费-应交增值税-销项 贷:营业外收入

老师,你好!比如我7月份我系统上销售出库金额7万,成本 6万!有这种情况,有些货我们虽然打印销售出库单,但是实际还没有送货或者送货了但客户没有及时确认收货,那这部分是不是在7月份不能确认收入?但因为录了出货单了,7月库存减掉这部分了,该怎么做?
你好,我们现在用的系统生成凭证,销售金额没有问题,但是税额确多了43元,在销售收入不变的情况下,现在我要如何调整,如何写分录
老师,有这样一个情况,我们去年购买了38元的东西,但是没开到发票,我做了暂估入账,并且,去年已领取入成本。但是直到现在也没开到发票来报销,报销人说他不报销了,那我就要冲销暂估并且调整成本,又跨年度了,我想请问我该如何做分录呢,金额倒不大就38元
现在就是这种情况,外贸业务维护销售发票的时候,不含税收入金额跟我实际的凭证金额不一致,因为我们是视同内销,收入要减运保费的金额,但是系统上面是自动跟根据美元合同价折算成人民币金额的,这种情况有什么办法吗?
22年-23年,我们公司在一个线上平台销售商品,我们业务系统那时候的单不准确,系统单可能有些漏录了,或者录错了,然后我们公司收入都提现到公户了,当时只录了提现金额的凭证,没有录收入的凭证,我们主营业务收入下是有分商品种类的,系统单不确定正确情况下,怎么入账确认收入,税务上怎么申报
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的