学员你好,公司没车,加油票入账也不能税前扣除
因公事出差,公司没有车,开着个人的车去办公事,然后回来的油费和过路费以及路上的餐饮费,只有收据,没有发票,能不能报销? 1、报销的话,是怎么报销,这个账该怎么做? 2、这个出差的费用报销了,会不会有影响? 3、如果不能用收据报销,那该怎么办?
老师好,现在待摊费用科目取消了,实操课上老师说可以计入预付账款里,可是我们公司没有用预付账款科目,只用了应付账款,现在我充值了汽车加油卡,应该入什么科目?
老师,公司没有车,开了加油发票回来,只是做账用,实际上不报销,这样录什么科目好呀
老师,老板外出出差自己开车,按照公里数报销油费,有油票,这个怎么报销入账?跨市出差开自己车也是按每公里多钱来报销,有加油的发票报销,这个是计入什么科目,目前没有签订私车公用协议?可以税前扣除吗?
老师,法人有A B公司,A公司没有银行账户,B公司有银行账户,开了1张油票,抬头却是B公司的,这张油票实际是A公司的费用,现在A公司怎么做分录,借方贷方二级科目是什么哦?B公司怎么做分录?借方贷方二级科目是什么哦?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
那老板非要入账的话,要入什么好呀
你们应该不是物流企业,入账管理费用吧
好的,摘要和明细科目写什么好呀
建议你直接写车辆费用
摘要写车辆费用?
是的,除非你可以写别的费用
明细科目可以直接填到其他吗,还是选回车辆费用,或者其他的明细科目
金额不大就可以选择其他