你好 ; 你是不是忘记做结转了 ; 你之前怎么挂的分录

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
您好,老师。请问,小规模纳税人 含税收入里的增值税是不是销售商品,提供劳务收的现金流? 财务软件这里不能自己分配现金流需要手工分配,所以不知道这个增值税到底属不属于销售商品,提供劳务的现金流。
小规模纳税人现金流量表中的(销售商品提供劳务收到的现金数为负数),这个负数正好是未达起征点免征的增值税税额,这个要怎么调整会计分录?
你好,老师。月度现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金,取数是收入和增值税销项税额本年累计数等,这个增值税销项税本年累计每月都加进去,到年度现金流量表时不是就重复了(按1-12月的相加)?
九月份收到好多进项发票,计入借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款。没有销售出去,没有认证,后面这个会计分录要怎么弄?目前看资产负债表里出现应交税费负数。这个负数就是未认证的进项税吧?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
结转怎么做?
你好 ; 现在借应交税费-应交增值税贷营业外收入
可是我看了现金流量表里的编辑公式里没有营业外收入那项,所以做了结转结果也还是那样,有其他业务收入这项,我是不是要把编辑公式里增加一项营业外收入的数据?
你好 ; 结转的分录 。 这个是不走你们的流量表的
那我做了结转后,现金流量表里第一项是负数正常吗?而且这个数还正好就是免征的增值税额。
你好 ; 是的。 正常结转就行了。
这个数是负数是不是因为这个现金流量表的公式里第一项销项税额的原因?
你好 ; 你们这个本身就是 销项税贷方产生了 余额 ;是的
因为是小规模纳税人,我是不是要把这个公式里的第一项改成应交税费-应交增值税这个?
因为是小规模纳税人,我是不是要把这个公式里的第一项改成应交税费-应交增值税这个?
你好 ; 是的。 你本身就只有 二级科目的。销项税是一般纳税人科目的。 你可以改下的