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一般纳税人7月份开的票 7月份货款已经完成 商品已经入库 但是抵扣认证的时候 是9月份报8月份的帐的时候 才确认抵扣的 你看下我的账务处理对不对 7月份做账的时候 先暂估入库 借库存 贷应付 借应付 贷银行存款 那8月份抵扣的月份帐怎么做的 是借库存 进项税 贷现金吗

2021-10-21 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 11:06

你好同学,7月份不是已经开了票了吗,为什么还要暂估,

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:06

那我需要怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:08

你收到发票就正常作账呀,借库存商品  应交税费-进项税  贷应付账款

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:08

但是7月份开的票 不是当月就抵扣的 是等到9月份的才认证的 所以7月份应该不能做进项的那个分录吧

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:10

你好,如果当月没有抵扣,借应交税费-应交增值税-待认证进项税

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:12

就借应交税费 -待认证进项 贷银行存款 然后等到认证完之后怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:13

你好,认证后,借应交税费-应交增值税-进项税                       贷应交税费-应交增值税-待认证进项税

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:13

那库存商品的分录是咋写的

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:14

库存商品就是在借方呀

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:14

哦哦哦就借库存 应交进项 贷待认证是吧

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:15

是的同学,是这样处理的

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:17

我是认证日期是9月份 所属期是8月份 那个购入库存的那个分录 应该是做再8月份的帐里的是吧

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:19

你好同学,发票所属期吗,这个发票认证现在没有时间限制了呀

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快账用户6737 追问 2021-10-21 11:20

不是 我是说 那个借库存 进项 贷待认证进项的那个分录是做在 所属期间的是吧 我是9月份认证的发票 报的是8月份帐 是不是就做在8月份的帐

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齐红老师 解答 2021-10-21 11:25

这个没有关系,你可以做在8月份

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快账用户6737 追问 2021-10-21 12:54

不对啊 这个借待认证进项税 贷银行存款 后面的金额应该是进项税的金额吧 那我怎么反应 我支付了货款呢

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快账用户6737 追问 2021-10-21 12:54

是不是借库存商品 带认证进项 贷银行存款这样吗

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快账用户6737 追问 2021-10-21 12:55

然后认证之后做借进项税额 贷待认证进项税

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快账用户6737 追问 2021-10-21 12:56

哦没事了 记录没往上翻 不好意思

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快账用户6737 追问 2021-10-21 12:56

看到你的解答了

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齐红老师 解答 2021-10-21 14:14

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你好同学,7月份不是已经开了票了吗,为什么还要暂估,
2021-10-21
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
借:库存商品 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-02-15
你好   你开红字信息表出去 。 你做 :借库存商品贷应交税费-应交增值税 -进项税转出  然后收到红字发票 :借库存商品   负数 贷  预付账款负数    
2021-05-31
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