你好同学,7月份不是已经开了票了吗,为什么还要暂估,
我想问一下,去年和前年的发票因名称开错,现在红冲重开,对今年的业务有影响吗?红冲后重新开具又怎么做账
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
那我需要怎么做呢
你收到发票就正常作账呀,借库存商品 应交税费-进项税 贷应付账款
但是7月份开的票 不是当月就抵扣的 是等到9月份的才认证的 所以7月份应该不能做进项的那个分录吧
你好,如果当月没有抵扣,借应交税费-应交增值税-待认证进项税
就借应交税费 -待认证进项 贷银行存款 然后等到认证完之后怎么做呢
你好,认证后,借应交税费-应交增值税-进项税 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税
那库存商品的分录是咋写的
库存商品就是在借方呀
哦哦哦就借库存 应交进项 贷待认证是吧
是的同学,是这样处理的
我是认证日期是9月份 所属期是8月份 那个购入库存的那个分录 应该是做再8月份的帐里的是吧
你好同学,发票所属期吗,这个发票认证现在没有时间限制了呀
不是 我是说 那个借库存 进项 贷待认证进项的那个分录是做在 所属期间的是吧 我是9月份认证的发票 报的是8月份帐 是不是就做在8月份的帐
这个没有关系,你可以做在8月份
不对啊 这个借待认证进项税 贷银行存款 后面的金额应该是进项税的金额吧 那我怎么反应 我支付了货款呢
是不是借库存商品 带认证进项 贷银行存款这样吗
然后认证之后做借进项税额 贷待认证进项税
哦没事了 记录没往上翻 不好意思
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