你好,所属期是九月份的,应该抵扣九月份的。
建筑异地施工,9月份开票,十月份预交税款,在报9月份增值税的时候,预交部分可以抵扣9月份应交增值税税款吗?
10月份异地预缴9月份增值税所得税,报税的时候抵减9月还是10月的
工程类项目,如果8月份办理了增值税预缴申报,预缴了税款,8月份没有开票,9月份才开票,那么10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣么
10月份开具的增值税专用发票,预缴税款的时候,税款所属期选择10月份还是9月份
10月份有预交9月份异地所得税,会计分录怎么做
自己单位可以开收购发票,开错了金额冲红了冲红的发票如何写分录
老师 请教注销公司时应交税务为负数,存在留底进项,可以调整以前年度损益吗?要给平掉,今年没有收入,不好转入成本
老师,我在做账中发现有个库存商品是23年5月开具的发票,当时成本票没有回来,会计也没有做到暂估就结转掉成本了,23年8月成本发票才回来,我在今年做账中核对科目余额表才发现这个问题,我是要补暂估吗?还是怎么处理
3%征收率减按2% 为含税价/(1+3%)*2% 为什么3征收率减按1%却按照为含税价/(1+1%)*1%而不是为含税价/(1+3%)*1%
老师,请问一下我们卖鱼收到个人转款,个人不要发票,又是一般纳税人,这个怎么劝说客户这个要怎么委婉的说申报无票收入的哦。这种直接叫报无票收入客户跟抵触。我又说不出好的理由。
前会计把有一个税种的税率做错了,现在总公司财务要求改过来怎么改呢?
老师,公司跟银行贷款了10万,然后10万转到老板名下,我出凭证是其他应收款10万。这个月贷款还了银行贷款本金1万,直接从对公账户扣钱出去了。我账上的会计凭证应该怎么出才对
老师,个体户在淘宝,快团等销售,现在电商要合规报税,之前没做过,应该要注意哪些,报哪些税,谢谢!
收取的工程管理费,开发票选择什么税收分类编码
老师,这种发票一般怎么入账
是10月12日缴纳的
你好,你看一下预缴的所属期是几月份。
完税证明上面都有写。
缴费日期10月12日,税款所属期9.1—9.30
那就应该在九月份的抵扣。
我10月份报9月份的税可以抵减吗,记账记到9月还是19月
做账做到十月份申报抵扣是这个月申报,九月份的时候填写。
就是报九月份的税的时候我把钱数抵减下去,账正常记在10月份里面对吧
对的是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。