你好 借:营业外支出 (贷方合计金额) 贷:库存商品 (成本金额) 应交税费—应交增值税(销项税额) 总的不含税售价*增值税税率
3.10月14日,将自产产品用于职工食堂,市场销售价(不含税)95000元。将新产品(无市场销售价)招赠给灾区。成本50000元。计算增值税并编制会计分录。
18日,将自产C产品100件直接捐赠给灾区,每件成本为40元,不含税售价为400元。怎么写会计分录?
将自产乙产品100件无偿捐赠给灾区,乙产品成本400元/件,对外销售价格500元/件。写出会计分录
将电压锅100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿赠送给关系单位。增值税率13%,会计分录怎么写
将自产的电压锅100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿赠送给关系单位。增值税率13%,会计分录怎么写
老师好,6.21结息收入5元,怎么做会计分录呢?谢谢老师
老师您好,请问我们是商贸公司一般纳税人,比如今天收到石材发票15万,然后我们付了15万。我要怎么做会计凭计,这15万的发票就直接计入成本?我们这边销售是自己在开票给甲方。
老师,23年的房租没有待摊,现在还能摊到管理费用里吗?
买的空调发票上有空调还有安装费合计金额,那入固定资产需要加上安装费吗?
事业单位固定资产入账价值有何规定
老师,残疾人保障金,30人以下企业免税,这个政策到什么时候截止
老师,公司没有车,加油费确实有,是老板自己的车,老板是跑业务用车加的油,怎么做记账
老师,到银行领购现金支票、转账支票时,银行给的领购单,需盖两个章,是哪2个章?
老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
老师,我们销售货物,已经做收入就要交印花税还是开了发票才交印花税?有一些货物我们已经销售了,钱也已经收到了,但是这个月还没有开发票,这个月正好要交印花税了,这些合同我是开发票后下个季度再交印花税还是这个季度交。