付款可能是发票没有入账所致,要通过对账才能确认的
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
我在弄从代账那边接回来的账发现他们应收应付下面没有对应的具体客户 然后我从头把应收应付都捋出来了 但是最后余额都出现了负数 这是怎么回事呢
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
各位老师,大家好,我从代账公司接过来的账务,他们导出来的余额表我看了一下,就是应收,应付,及其他应收、应付这些都没能办法对,而且他们还做了库存现金余额,这个我知道是没有的,说明他们的余额表是错的,但是人家不承认,我没能办法,那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
从代理记账公司那边接过来的账,他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付,没开发票),然后我他的那个财务系统是用的亿企代,我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后,应付账款的余额在贷方显示负数,金额跟原来的一致,但是方向却相反了,而且还是负数,这个该怎么调整呢,正常一个报表是不是出现负数的?
在建工程完工后直接转为固定资产时需要哪些资料?
老师您好,我们是工程安装行业,去年7月份收到乙方开来合同总金额的发票160000万元,到了今年工程安装完工之后验收时涉及到扣款35000元,请问这种情况该如保做账务处理呀?
公司科目中没有设置市内交通费,发生了费用可以计入差旅费吗
老师可以讲一下资产附表,利润表,现金流量表,他们之间的逻辑关系,谢谢老师
老师您好,能帮我解读下小规模纳税人优惠政策吗
老师,这个是什么意思。我需要到哪个系统操作。具体如何操作呢。谢谢
老师,请问辞退员工给的经济赔偿金和工资一起打款时,请问需要分别备注几月工资和经济补偿金款,分2次打到员工账户吗
所属期5月申报免抵退税申报表,产生了免抵税额2000.出口退税抵减内销,这个分录,是要在所属期5月做,还是可以在所属期6月做?
老师,您好!社保个人部分公司承担了,应该怎么做账呀
辛苦图片这个老师说下谢谢