你好 ; 你是用了其他的科目来处理的吗。 你做预付账款科目没有 ;
企业是做外贸出口的,货款会进入企业美元账户!但是货物出去的方式是直接交给货代,货代那边出货过港是整车报关过港的,报关单核销单提单那些都没有单独的,也不会出现公司信息!这样企业如何进行税务处理啊?
预付货款之后(后期发票一定会来)货品到了做进在途直接核销预付的无税部分后期发票到了再核销税款部分的预付,和等发票到了做进应付账款之后再用应付账款核销预付,那种处理更合适,更符合会计
会计账务处理了应付账款,但是没有在核销单处理那里核销这张单,那我如何更正之前直接冲的那张单?
老师您好,我这里刚刚从代理记账那里接了一家账务,他做账做到了2021年12月份,但是12月份他只是计提和摊销了一些费用,没有去银行打回单,我现在发现者漏了十几笔银行流水,那么我打印回单的单子如何处理,,怎么补账?
老师,公司20年从别人手里买过来的,我单位只经营了2年,现在准备注销,但是有3笔应付账款未付,这3笔应付账款是接手前那个法人留下的,现在我公司应该如何处理?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票