你好,应该登记在贷方。
老师,您好! 应交税费,应交消费税明细账中的借方贷方该如何写?如何判断是借或贷,余额写什么?
老师,如图凭证中的贷方应交税金进口增值税,明细帐应该登记在借方还是贷方?
老师您好!请问下登记增值税明细账,凭证上的转出未交增值税贷方余额3790.28登账簿时是不是在借方用红笔登记?然后借方那笔就用黑笔在账簿上登记?本月合计是0?
应交增值税明细账手工帐,转出未交增值税发生额是放在借方,还是借贷方都有
老师好,请问月未以下明细科目有余额,请问要如何结转,分录怎样写? 借方:应交税金_应交增值税_进项税额248,095.45 贷方:应交税金_应交增值税_销项税额689,662.23 借方:应交税金_应交增值税_应纳税额-372,211.33 借方:应交税金_应交增值税_待抵扣进项税额287.32
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
老师,如果2024年公司被税务认定关联公司往来视同增值税销售,补交了增值税,在做2024年所得税汇算清缴的时候,收入这边会有影响吗?这部分视同销售要算进去吗?应该怎么填报
我这笔787548.25当初是重复登记在借方的,我想是不是要登记成负数在借方?
所以我搞不懂了
你红字登记在借方也是可以的
老师我公司比较小还是写的手工账
手工帐不影响红字登账吧,用红笔登账就可以了
老师我自己写了个例子,比如上个月余额借方100,本月借方发生额50,贷方发生额30,那本月余额为借方120,然后我调整的这笔分录图中数字太大我就假设为30,第一种情况那按照登记在贷方本月余额为借方90,第二种情况按照登记在借方−30,那本月余额为借方90,就是说两种情况都可以对吗?
是的,都可以的,不影响结果
那老师登记借方需要用红笔还是登记在贷方需要用红笔
还是都要用红笔
老师在吗
老师在吗
本来是贷方的,你登在借方就要用红笔表示负数