您好,一般来说转出未交增值税就是在借方的。

借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费_未交增值税 这个借方贷方都是代表什么意思
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
应交增值税明细账手工帐,转出未交增值税发生额是放在借方,还是借贷方都有
转出未交增值税明细账借方一直都有余额是为啥呀?我每次都把每个月的要交的增值税结转到了未交增值税啊?是不是每次在转入未交增值税还需要写分录借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税金-应交增值税(进项)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师,增值税结转时,转出未交增值税科目是借方余额, 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增-转出多交增值税 那转出未交增值税下的余额,不是还在吗?如何做账?
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
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请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
老师,现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
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那手工帐,结转进销项到转出未交增值税,怎么反映在账页上
看你咋结转了 要是年末结转进项和销项可以转到未交增值税里面
我都是月末结转到未交增值税
结转用红字进销吗,加一个蓝字转出未交增值税,这个手工帐怎么写呀
你像平时一样做账就行,不需要红字
结转是这么写吗
没错的 做账是这么做的
那留抵退税怎么登?转出未交增值税红字吗
可以和你需要交税的时候做相反的 也可以红字