你好 ; 可以的。可以这样挂。 但是你做收入注意下 你要做增值税的

收到劳务派遣发票,怎么做账?这样对吗?需要过渡应付职工薪酬吗?个税不是我公司申报 :借;管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-单位名称 借:其他应收款-单位名称 贷:银行存款
老师,你好,月底我要预提工资费用,其中一部分是对其他单位的收入,我这样做账可以吗: 借:管理费用 其他业务成本(其他单位承担) 贷:应付职工薪酬 借:应收账款 贷:其他业务收入
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
那我不记销项税会有什么影响,领导没让确认销项税呢
你好 ; 正常是需要的;如果已经是收入的话报税的
哎呀,好烦,领导说等下月开出发票来再确认销项税
你好 ; 那你符合收入要求没有; 到时怕延迟报税的
是这么个情况,是子公司的人员工资,作为集团的劳务费收入开票给子公司。这种劳务收入发生时不就可以确认收入吗
你好 ; 那要做收入处理 开票就得报税的
我这个月只是预提,最终工资金额得下月才能核算出来后才开票。我本月不记销项税的话有什么不良影响?
你好 ; 那你先 不做 ;如果先做预提的 暂时不符合收入要求 ; 如果符合就必须要计提增值税的