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老师,你好,月底我要预提工资费用,其中一部分是对其他单位的收入,我这样做账可以吗: 借:管理费用 其他业务成本(其他单位承担) 贷:应付职工薪酬 借:应收账款 贷:其他业务收入

2021-10-22 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-22 14:31

你好 ;  可以的。可以这样挂。 但是你做收入注意下 你要做增值税的 

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快账用户7347 追问 2021-10-22 14:32

那我不记销项税会有什么影响,领导没让确认销项税呢

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齐红老师 解答 2021-10-22 14:35

你好 ;  正常是需要的;如果已经是收入的话报税的  

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快账用户7347 追问 2021-10-22 14:38

哎呀,好烦,领导说等下月开出发票来再确认销项税

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齐红老师 解答 2021-10-22 14:40

你好 ;   那你符合收入要求没有; 到时怕延迟报税的 

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快账用户7347 追问 2021-10-22 14:47

是这么个情况,是子公司的人员工资,作为集团的劳务费收入开票给子公司。这种劳务收入发生时不就可以确认收入吗

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齐红老师 解答 2021-10-22 14:53

你好 ;   那要做收入处理 开票就得报税的 

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快账用户7347 追问 2021-10-22 15:00

我这个月只是预提,最终工资金额得下月才能核算出来后才开票。我本月不记销项税的话有什么不良影响?

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齐红老师 解答 2021-10-22 15:04

 你好 ;     那你先   不做 ;如果先做预提的 暂时不符合收入要求    ; 如果符合就必须要计提增值税的 

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你好 ;  可以的。可以这样挂。 但是你做收入注意下 你要做增值税的 
2021-10-22
您好 借:管理费用-劳务费 贷:其他应付款-单位名称 借:其他应付款-单位名称 贷:银行存款
2020-09-16
不是。计提只要计提单位部分,你那样借方有个其他应收款,把个人部分也计提景区
2021-04-12
你好,汇算清缴之前来的发票是不用调整的,做管理费用和主营业务成本都是可以的。
2021-05-30
你好,你们这个计入收入的话,没问题的
2022-01-18
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