咨询
Q

老师,你好,月底我要预提工资费用,其中一部分是对其他单位的收入,我这样做账可以吗: 借:管理费用 其他业务成本(其他单位承担) 贷:应付职工薪酬 借:应收账款 贷:其他业务收入

2021-10-22 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-22 14:31

你好 ;  可以的。可以这样挂。 但是你做收入注意下 你要做增值税的 

头像
快账用户7347 追问 2021-10-22 14:32

那我不记销项税会有什么影响,领导没让确认销项税呢

头像
齐红老师 解答 2021-10-22 14:35

你好 ;  正常是需要的;如果已经是收入的话报税的  

头像
快账用户7347 追问 2021-10-22 14:38

哎呀,好烦,领导说等下月开出发票来再确认销项税

头像
齐红老师 解答 2021-10-22 14:40

你好 ;   那你符合收入要求没有; 到时怕延迟报税的 

头像
快账用户7347 追问 2021-10-22 14:47

是这么个情况,是子公司的人员工资,作为集团的劳务费收入开票给子公司。这种劳务收入发生时不就可以确认收入吗

头像
齐红老师 解答 2021-10-22 14:53

你好 ;   那要做收入处理 开票就得报税的 

头像
快账用户7347 追问 2021-10-22 15:00

我这个月只是预提,最终工资金额得下月才能核算出来后才开票。我本月不记销项税的话有什么不良影响?

头像
齐红老师 解答 2021-10-22 15:04

 你好 ;     那你先   不做 ;如果先做预提的 暂时不符合收入要求    ; 如果符合就必须要计提增值税的 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ;  可以的。可以这样挂。 但是你做收入注意下 你要做增值税的 
2021-10-22
不是。计提只要计提单位部分,你那样借方有个其他应收款,把个人部分也计提景区
2021-04-12
您好 借:管理费用-劳务费 贷:其他应付款-单位名称 借:其他应付款-单位名称 贷:银行存款
2020-09-16
资产损失如果本年处置了资产形成了营业外支出选是,否则选否。 1、已计入成本费用的职工薪酬”:计入成本费用的职工薪酬,包括:工资薪金支出、职工福利费支出(节日发月饼、团建等)、职工教育经费支出(税务师、CPA考试奖励等)、工会经费支出、社保、住房公积金、补充养老、补充医疗等累计金额。注意不包含辞退福利。直接看应付职工薪酬本年贷方累计 2、实际支付给职工的应付职工薪酬”:“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金本年借方发生额累计金额。不含支付的上年的工资
2025-10-09
你好,汇算清缴之前来的发票是不用调整的,做管理费用和主营业务成本都是可以的。
2021-05-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×