您好,1.计入管理费用-福利费 1.计入主营业务成本
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
老师,你好!①员工出门学习一天时间,中午在外吃了个工作餐,这个入什么科目?②私立医院本月才支付了去年的专家外检费,原先当月支付当月的,我做的主营业务成本,那本月支付的外检费是作本月什么费用呢还是也入主营业务成本科目呢?谢谢了!
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?
老师,我做内账,然后实现销售收入,我直接计入主营业务收入,不写应交税费-应交增值税(小规模)行吗
请问老师购买银行理财产品怎么做会计分录
税局没给我们核印花税,我们有实缴这一部分,能一年交一次吗?还有房屋租赁印花税,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花税可以吗?
老师,请问一下建筑公司可不可以将全部工程中刮大白的活包给房屋维修队,房屋维修队给建筑公司开发票?如果可以发票怎么开?
出口免税,发票是开免税还是0税率?
老师,请问下, 我们公司劳务人员是直接和劳务派遣按公司签的合同,公司发工资给劳务公司,再劳务公司发给劳务人员, 本月劳务公司说申报24年残保金时有7人劳务派遣人员,需要交残保金,25年时有些劳务人员转正了和公司签了正式劳动合同,25年劳务人员只有3人了,请问现在交残保金给劳务公司时账务怎么做呢?需要分到7人头上还是分到3人头上?
小规模纳税人,法人私人付款私对公,对方给我们公司开发票,能入账吗?
老师,请问收到退回投标保证金本金及保证金产生利息,利息如何开票?我们是一般纳税贸易公司
老师,消防工程公司,他为我们公司提供工程服务,然后卖给公司一批材料,能开9%的发票吗?
销售果酒要交消费税吗