可以往来重分类,使资产负债表为正数
您好老师,我们单位(工业制造业)财务软件生成的资产负债表里面有预提费用,但是我们的税务局系统内要求填的资产负债表没有预提费用这一项,为了保证财务报表与局端报表的一致性,我还把预提费用放到局端的哪一个项目列报呢?
我系统生成的资产负债表,因为没有预收和预付,所以导致资产全是负的,要纳税申报所得税,我该怎么办
郭老师,我公司之前会计没有设置预收和预付款,都放到应收和应付了,但资产负债表是不对的,这该怎么办呢?这是前会计出的一月份资产负债表,我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云,导出的资产负债表预付款没有金额,还需要手动调整
郭老师,我公司之前会计没有设置预收和预付款,都放到应收和应付了,但资产负债表是不对的,这该怎么办呢?这是前会计出的一月份资产负债表,我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云,导出的资产负债表预付款没有金额,还需要手动调整。郭老师解答一下
申报2季度企业所得税时,因企业没有收入和成本,但是产生了工资,社保,报销等费用所以利润总额是负数,填报企业所得税时,营业收入和成本我填的0,利润总额填的负数,系统提示风险预警
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
怎么分类,凭证要不要动
凭证不要动。 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
重新自己建一个资产负债表吗?
还是系统改生成的资产负债表
重新自己建一个资产负债表
系统生成的资产负债表还能调
你看看他怎么调的
系统重分类的设置,最好找下软件商
是做一个正确的报表然后再找厂家,给修改了?
你的凭证没问题,不用改。直接找软件商修改报表取数公式。即重分类公式
预收预付的,该记的没记进去,都放在应收应付里面了,这样凭证也没问题哈
预收预付的,该记的没记进去,都放在应收应付里面了,这样凭证也没问题。