您好 是的 填表的时候自动按照2.5%计算
老师:今年的小规模企业所得税季度申报时,应纳税所得额在100万以内的按2.5%缴纳吗?
老师,小规模纳税人企业所得税怎么算,是利润*25%*20*对吗?怎么我的报表自动弹出来的结果企业所得税是2.5%
老师,小规模企业所得税按百分2.5缴纳,填写报表的时候是自动抵扣吗
老师 请问企业所得税 应纳税额等于100万 是小微企业是不是减按百分之12.5 然后税率是百分之20 上课的老师说是减按百分之2.5 是什么时候的规定 啊
老师,请问小规模申报企业所得税的时候是不是不用填写利润表跟资产负债表呀 还有管理费用是不是不能抵扣企业所得税
老师:请问,环卫道路清扫保洁,这个开票的话,大类属于什么下面啊?
老板个人吃饭消费以后,开了很多票到我们电子发票系统里,但是实际这个票和公司没啥联系是他个人消费,这个票在电子税务局里我一直不勾选它有啥影响不呢
重点人群的减免税款需要缴纳所得税吗
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
老师您好,请问将本公司资产产品送给客户,如何写分录呢?
老师,我处置固定资产,是不是要做这一步,里面的增值税进项税是什么意思,谢谢老师
24年度汇算清缴有多缴税款,可以办理退税吗?还是不要办好?
公司处置一辆汽车,资产损失汇算清缴怎么填
你好老师请问一般纳税人增值税报表期初未缴税额数据是怎么来的,为什么有的企业有数据,有的没有数据
有处置资产,是有收益或者损失都要填A105090资产损失前扣除及纳税调整表吗?还是要填A105080资产折旧摊销调整那个表?
我本期利润11万多交2800元左右所得税,这里面怎么要7000多呢
您利润总额50多万啊 您看10栏
138110.67不是50万的百分25计算的吗?不是按百分2.5
那已经是税额了 不是您这样计算的
该怎么计算老师,?不是很懂,所以一直以为没有减免
552442.67*0.25*0.2*0.5=13811.06675 这是应该缴纳的 然后减去预缴的
好吧,我是直接乘0.25计算,
不是的 要这样计算才可以
好的,谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!