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实际收到出口退税款和计提的尾差怎么调掉 好多年没调, 应交增值税账上和申报表留底总的差0.38元,其中23年退税差额是0.01元,是不是这样调整?

实际收到出口退税款和计提的尾差怎么调掉  好多年没调, 应交增值税账上和申报表留底总的差0.38元,其中23年退税差额是0.01元,是不是这样调整?
实际收到出口退税款和计提的尾差怎么调掉  好多年没调, 应交增值税账上和申报表留底总的差0.38元,其中23年退税差额是0.01元,是不是这样调整?
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2023-03-22 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-22 10:37

同学你好 是这样调整的

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同学你好 是这样调整的
2023-03-22
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
您好,这个不用调整的,是对的,个税是应交税费下,我们核对账和申报表,只要核对应交税费-未交增值税, 不是一级科目
2025-01-04
先排查四舍五入差异、数据录入错误或系统设置问题。若确认无误,以电子税务局申报数据为准,用 “营业外收支” 调整差额: 借:应交税费 - 未交增值税 43.16 贷:营业外收入 43.16 同时备注说明差异原因,确保账税一致。
2025-05-15
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
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