你好,差额可以放到营业外收支里面。
老师您好,生产企业筹划上市规范财务账,公司会计账的收入与增值税开票收入有差异一般怎么处理的?比如会计账收入是按实际销售出货确认收入5000万,增值税按开票收入是4000万,增值税申报收入是4000万,外账会计说不能有差异,不然税局会问的,请问应该怎么做呢?
老师,请问账面计提的增值税和实际扣款的增值税差一分钱该怎么调呢?没有少计提,应该是四舍五入产生的差异
老师好,我新接的账,应交增值税从21年12月份一直是贷方余额负数,我看12月份计提加计抵减(10%)和实际销项的10%有差,这说明21年12月计提的销项税额和实际发生的销项税额有差,我算了,更有好是每个月差的金额,请问,这个账我应该怎么调一下
#提问#老师 开具增值税专用发票税额和增值税申报报表里面的增值税税额,有差额,多或者少1分、2分钱,账面上该怎么处理?会计分录、摘要怎么写?
老师您好,季报增值税的时候,由于小数点四舍五入差异,导致实际扣缴的增值税比账上计提的多了一分钱,请问老师如何进行账务调整?
开票 拖车施救费,需要缴纳印花税吗?核定那个税目
这道题的答案应该错了吧,麻烦把正确答案回复一下,谢谢
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整
老师,1,工商年报注册资本金已经全部到位,认缴出资额和实缴出资金额是不是都写资金到账的日期 2,注册资本金到位后发生股权转让,那边新股东的注册资金到位是写之前的注册资本金到位时间,还是写股权转让的日期,0元转让的
公司新办公楼安装电梯,也是等办公楼开始使用,再确认固定资产,计提折旧吗
老师,刚刚问了暂估清理,我不知道在哪里添加过渡科目,辅助项一定要填,不然不给保存
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
我们借方是预收账款,这个数比较灵活,可以把预收账款和增值税同时加一分吗
你好,可以的,可以这么做。