为什么本期会有负数,只有找清楚原因才能解决
老师,你好,我的账,应交税费-应交增值税(转出未交增值税是贷方负的余额,要怎么调整?
老师,应交税费科目余额是负数21213.08,本期要交的增值税是1622.35。如何调整,急,谢谢你
您好老师!资产负债表期末数应交税费企业所得税、应付账款、预收账款的余额在借方,如何调整为正数呢?谢谢
老师,期初余额未交增值税是负数的,我如何调账呢
老师好!老师,资产负债表中应交税费的期末余额是己交的增值税,还是计提的增值税呢?谢谢!
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?发票未给我们,麻烦老师指导一下会计分录?
老师您好,请问如何通俗理解经营风险和财务风险?谢谢
老师,凭证后面可以可以不附费用报销单,直接附发票吗?
老师,你好 取得专票金额513.29实付金额513,该怎么写会计分录?
郭老师,企业成立,一些费用,我们要做哪里
核定征收,每月开票3.8万,要缴纳多少经营所得
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?那么详细的会计分录怎么做?麻烦老师指导一下会计分录?
老师。购买车辆印花税按次申报还是可以跟公司收入按季度申报啊
贸易性的企业,什么情况可以开票,9%的农副产品发票
老师你好,请问茶业公司凭证是这种,我看了电子税务局。平时发票没开出。也可以这样申报吗?因为我补做5.6月的会计做账,不知像凭证这样做可以吗,,
8月份补缴了2019年至2021年6月的增值税及附加税,可能是没有计提。我刚接手这家的账
本期的先正常做,后面有时间理一理这些科目就可以了
资产负债表上是负数,没关系吗
这个一般没有关系,进项大于销项的情况也会出现这种情况