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请问老师,有张福利费的票,6月份认证、转出,12月入的账,那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗?

2021-10-25 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 10:09

您六月份转出为什么12月份做账呢。

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快账用户5468 追问 2021-10-25 10:12

6月认证的12月入的账并转出,因为单位要注销,担心不行就调账调在6月转出

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齐红老师 解答 2021-10-25 10:14

那你这么做不就是不对的吗?

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快账用户5468 追问 2021-10-25 10:17

我6月的账里不写分录,12月的账里写 借 管理费用 福利费 进项税额 贷 现金 借 管理费用 福利费 贷 进项税额转出 可以吗?

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齐红老师 解答 2021-10-25 10:18

没问题,你这么写是可以的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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