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请问老师,有张福利费的票,6月份认证、转出,12月入的账,那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗?

2021-10-25 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 10:09

您六月份转出为什么12月份做账呢。

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快账用户5468 追问 2021-10-25 10:12

6月认证的12月入的账并转出,因为单位要注销,担心不行就调账调在6月转出

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齐红老师 解答 2021-10-25 10:14

那你这么做不就是不对的吗?

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快账用户5468 追问 2021-10-25 10:17

我6月的账里不写分录,12月的账里写 借 管理费用 福利费 进项税额 贷 现金 借 管理费用 福利费 贷 进项税额转出 可以吗?

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齐红老师 解答 2021-10-25 10:18

没问题,你这么写是可以的。

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您六月份转出为什么12月份做账呢。
2021-10-25
你好,六月份你做了进项的话。 十二月份应该是借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-25
你好 第一个做进项转出
2021-09-29
你好不对,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,进项税额,贷其他应付款,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出
2021-06-16
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
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