老板转账钱记其他应收款。
老师好,我们是房开企业,之前客户交的房款进入基本户了,已经做预售款了,现在住建要求客户把钱直接交到监管户,我们就从基本户转了一笔钱到会计的卡上走往来款,会计把钱转到客户卡里,客户又把钱转到监管户里,转到监管户的钱怎么走账呢
老师好,我们是房开企业,之前客户交的房款进入基本户了,已经做预售款了,现在住建要求客户把钱直接交到监管户,我们就从基本户转了一笔钱到会计的卡上走往来款,会计把钱转到客户卡里,客户又把钱转到监管户里,转到监管户的钱怎么走账呢,每次转到时间和金额都不一样
零售商贸企业收入直接到公司账户二维码 ,老板又聪账户里的钱直接转到个人卡里 这样转到私人卡怎么处理呢
零售商贸企业如果企业收入在公司二维码 ,老板公司账户的钱转到个人银行卡里可以作为工资交个税吗 而不是挂到其他应收款
老师你好,我公司是卖肉的,零售、收入都是在法人私卡,像这样我们都不用开发票,这个钱能直接转入公账吗,还是说需要怎么处理呢?
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
就是老板要换回来这笔钱是不是
是的。是的,这笔钱需要还回来的。
如果还不回来么 年底当分红 交20的个税是吧
你好 如果还不回来么 年底当分红 交20的个税是 是的
比如说年底要换回来的其他应收款20000 20000*0.2 就这么算分红吗
。是的,您的计算是正确的。是的,您的计算是正确的。