同学你好 都是一个报关单不能

老师,你好。我们是生产企业,出口的产品有可退税和不可退税的。因为退税额是按比例退的,可退的增值税小于出口可退税的金额,请问是否可以挑几单可退税的报关单做退税呢?
生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
公司出口产品,可以做出口退税吗,销项税额是可以免吗,自己生产的产品,进项税额可以退吗,可以做出口退税的话需要准备什么单据呢
杭州生产型企业出口,增值税是免抵退税吗?我们出口不用交增值税,退税退的是进项税额的税吗,可以退多少呢?怎么样才可以做到增值税退税率17%呢?
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
现在开票系统当月开的专票,当月作废还是开红字发票
老师请问残疾人保障金不交或少交面临的滞纳金是多少?
老师,2024年第一季度第二季度普票免税,没有做价税分离,直接一笔计入主营业务收入了,导致企业所得税申报的营业收入跟增值税有出入,出现了比对差异,怎么解决
老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?
老师,你好。因为我们经常取不到增值税专票导致我们出口可退税产品的免抵退税额>增值税期末留抵额。比如是这样的。出口可退税产品500万,不可退税产品800万,我们抵扣了增值税80万,进项税额转出:80*800/(500+800)=49.23万,增值税期末留抵额:80-49.23=30.77万。免抵退税额:500*13%=65万,免抵退税额<期末留抵额,退税额:30.77万。附加税:(65-30.77)*12%=4.1万。因为我们退税时都是选择可退税产品的报关单拿去退税的,能否少选一些报关单退税,这样免抵退税额与期末留抵额相差不大就可以少交点附加税呢?
报关单可以分开,不在同一个报关单上面,是否可以选一些退税,一些不退税呢?
只要是同一个报关单就要一块退税或者免税 如果不是同一个报关单就可以分开
老师,你好。我想问的是出口的报关单都要做退税吗?报关单是分开,能否选择一些不拿去退税呢?
可以不退税的 可以免税
好的,谢谢老师。
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