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我们公司报中秋送礼费(拿现金给相关领导),所提供的发票是住宿,餐费,滴滴费,加油费,送礼品(西洋参等)发票,电子发票、普票、专票都有。这样子能给行政报销吗

2021-10-25 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-25 16:02

可以正常报销 的,同学

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快账用户2341 追问 2021-10-25 16:04

会不会很假呢,我们做账是不是要分很多笔凭证录入

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齐红老师 解答 2021-10-25 16:28

是根据实际业务,如果你发生的是差旅费就按走差旅费报销程序

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快账用户2341 追问 2021-10-25 16:42

那能正常报销给行政是吗

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齐红老师 解答 2021-10-25 16:57

可以的,你有真实的票据业务。正常报销 是没有问题

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可以正常报销 的,同学
2021-10-25
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
造假是怎样的国家的? 正确的就是正常来报销汇算清缴纳税调。 你想用不合法的就用找来的发票按照发票这个业务来入账。
2024-01-22
你好,这个计算当中。
2022-09-27
你好,这个计算当中。
2022-09-27
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