您好,同学,这个题目设计增值税和消费税的特殊销售行为,您首先要分清楚12月发生的三项销售行为都属于什么,使用什么样的价格,然后在进行计算,20件送嘉宾增值税属于视同销售,消费税属于用于其他方面,第二个,50件抵债,增值税相当于正常销售,卖钱还债,消费税属于换抵投,最后免费发给公司员工,增值税视同销售,消费税属于用于其他方面。增值税视同销售有平均价格按平均价格,无平均价格就组价,消费税用于其他方面有同类价格按同类价格,无同类价格就组价,同类价格可以是平均价格。具体算法给您拍照,希望对您理解这个题目有帮助,这是一道及其综合题目

2.某化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年5月发生如下业务:(已知:高档化妆品5月不含税销售平均价格为每吨8万元,最高不含税销售价格为每吨10万元。特制化妆品生产成本为每吨5万元,高档化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%。 (1)企业本月制造高档化妆品20吨,其中5吨赠送给赞助方,5吨换取生产资料,其余全部销售。 (2)委托某加工厂加工一批高档化妆品35件,委托合同注明成本为每件1200元,收到的税控专用发票上注明支付加工费15000元;代垫辅料费用6000元(不含增值税);收回后,有15件以不高于受托方计税价格直接出售,其余20件当月全部领用,用于本企业高档化妆品的生产,当月销售生产的高档化妆品取得不含税价款10万元。 (3)本月还特制8吨高档化妆品用于奖励对企业做出特殊贡献的技术人才。 (4)请计算加工厂代收代缴的消费税及该企业本月应纳消费税?
A化妆品公司是增值税一般纳税人,其11月和12月的业务情况如下: (1)2019年11月,A公司生产甲型号高档化妆品100件,每件成本800元。同时生产新型高档化妆品100件,每件成本900元。11月15日,将20件甲型号高档化妆品用于市场销售,收取40000元。11月20日,将其中10件甲型号高档化妆品卖给老顾客,收取14000元。 (2)12月15日,A公司决定将上月生产的20件甲型号高档化妆品用于公司年会的嘉宾奖品。同日还将50件甲型号高档化妆品用于抵偿所欠的材料供应商货款。12月20日,将新型高档化妆品100件,全部免费发放给公司女员工试用。 (以上价格均为不含增值税价格。高档化妆品的成本利润率为5%,消费税税率为15%。) 要求:请分别计算A公司12月涉及的消费税和增值税。
(本题10分)甲化妆品公司为增值税一般纳税人,主营化妆品的生产和销售,2019年5月发生下列业务:(1)销售自产高档化妆品一批,开具增值税专用发票注明销售额100万元。(2)委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为320万元,支付乙公司加工费20万元,取得增值税专用发票。当月收回该批加工的化妆品,乙公司没有同类消费品销售价格。(3)将业务(2)中的高档化妆品全部收回,其中60%用于销售给某商场,取得不含税销售收入280万元;20%用于销售给某超市,取得不含税销售收入80万元;20%用于连续生产加工成套高档化妆品,将生产的成套高档化妆品全部销售给某商场,取得不含税收入为200万元。已知:高档化妆品消费税税率为15%。求以上业务甲公司应纳消费税额、乙公司代收代缴的消费税额(不用计算合计数)。
某化妆品公司为增值税一般纳税人,2019年6月份经营业务如下:(1)销售自产的A高档化妆品1000套,取得不含税收入50万元。赠送公司员工100套A高档化妆品。(2)当月研发出新品,并将成本为8万的新款高档化妆品赠送于老顾客。已知:成本利润率为5%,高档化妆品消费税税率为15%。要求:计算该公司11月份应缴纳的消费税?视同销售。
2、某化妆品公司为增值税--般纳税人,2019年5月份经营业务如下:(1)销售自产的A高档化妆品900套,取得不含税收入45万元.(2)将另外100套A高档化妆品用于职工福利.(3)新研发出B高档化妆品成本为6万元,成本利润率为5%,高档化妆品消费税税率为15%.要求:计算该公司11月份应缴纳的消费税.
老师,审计查出2022年原来会计将资产费用化,分录为财务会计:借业务活动费一办公费;贷:财政拨款収入;预算会计为:借:行政支出一办公费;贷:财政预算拨款收入,现我要怎么调账?
老师好:问下事业单位接到省级科技专项款150万,自留60万,拔其他研究院90万,用的事业会计制度2013版,怎么写分录,还有购买水稻种子的分录应该怎么写
逢周六周日能开票吗?
网店没有做账软件,是小规模纳税人,营业额超过了120万,怎么报税呢,报税需要报哪些呢,几个点
贷款购买车,发票金额应该是首付款还是全额发票?
老师,就是我们是食品加工厂,出库成品时比如1000袋,卖给客户客户说是980袋,一袋3元。怎么记录业务分录啊
盈亏平衡点生产能力利用率是9%是什么情况,好还不是不好
你好,低压配电改造工程开几个点的发票
个体户小规模纳税人10月份有开了16000的票,是不是1月份在店子税务局申报增值税,还要在自然人端申报个税?
图片里没增减%计算过程是怎样的呢
同学你好,给您上传一个我分析题目过程和计算过程的图片,看看能不能帮助你更好的理解知识点