你好 ;你增值税是 报的 有金额吗? 你是小规模还是什么类型公司 。其他报了那些税种
这家是只报了增值税 其他的都是0申报 请问像这种情况应该怎么处理呢
老师,请问一下,账上有28000元的工资,但是个税人员申报的金额全是0,这种情况汇算清缴的时候应该怎么处理呢
请问老师:挂靠公司购买社保的申报个税的话怎么办呢?像这种情况怎么处理?
请问,收到税务局发的这个信息,应该怎么处理呢?公司一直都是没有开票、没有收入,0申报有问题?需要更正2022年汇算清缴报表?只做了一笔50元的工资,其他没有。 这是什么情况呢?
个体户20年-23年都没去申报个税,现在处理有弹出可以0申报就点了一键0申报,被退回,请问这种情况应该怎么处理?
填写出口收汇情况表,有疑点怎么解决
老师,您好,社保是次月交当月的,还是当月的当月交
请问老师,我方付给对方租房违约金,我方是出租方,对方是承租方,对方需要给我方开发票吗?
2412000除以8680677.76的百分比多少
老师您好,学校需要拆旧卖废铁,我们公司跟学校签上一个30万的废品的一个销售合同,因为学校打算往上面报30万,然后我们公司把钱打给学校30万,学校给我公司开这个发票,然后我们找收废品的供应商,供应商再打给我们公司打150多万,废铁价值150多万,学校领导想吃回扣,要80万现金,请问这80万怎么提出来,风险小。
这个数据去哪里找数据核对
老师,我想问一下1月份的合计是391.5,为啥本年累计会出现1080.23呢?我期初数是0啊
老师您好,公司超过30人,有没有可以少交工会经费的办法
转出未交增值税包含预交的税款吗?算的时候
老师您好,麻烦问一下有十几份买卖合同,报印花税时需要一个一个报吗,还是合并申报呢
小规模,增值税有金额,其他都是0申报
你好; 那你的附加税肯定不是0报的 ; 你有税费产生。 你企业所得税 也不可能0报的; 你有工资这些没有
附加税是0,印花税不是0,企业所得税按0报的,工资没做
该怎么建账补上呢
你好 ; 你增值税有金额 。 你是季度不超过45万普票 产生的增值税是吗? 这样的话 你 附加税才是0 ; 印花税不会是0 ; 除非你没有发生 应税印花税行为 ; 企业所得税 不可能是0 报的; 你有收入 和 税费产生了 。 工资没有做 企业所得税不体现即可
是季报 是45万普 没超过45万 没有交税 只填了开票额 印花税不是0 印花交税了 企业所得这块都是填的0 现在想更改过来 应该怎么建账更改呢
你好 ; 企业所得税 去改下; 先建账起来 你们是新公司的话期初 常用科目都设置是0 。然后在按月来补做账 补报表 修改申报表这些
不是新的 以前的还是按月来补填对吗
你好; 是的。按月来补做账
报表也是按月更改?
报表一般季报,除非你单位税务局那边要求月报