你好,那是你们会计做的不合规的呢,正常是有的

老师:我们现在补19年的库存明细账,但因为有些发票是18年的发票,我们19年做的账,库存明细表里面是不是也需要体现的?入库单的日期是开发票上的日期吗?
往来对账,我单位与对方单位余额不一样。我单位有明细,但是对方会计平时没做明细,对方来货就记入库存商品,贷银行存款,这种情况我们怎么对账呢?
老师,我看明细账账簿里面有库存商品的明细账啦,但是我们单位的会计还要设进销存的那种库存账目为什么呢?
老师,我们是建材销售公司,品种有几百项,现在有专门的进销存系统,我在用财务建账时,库存商品怎么设明细呢,我想财务软件上设太多明细,做账的时候也比较麻烦,可以怎样简化一下呢
老师 库存商品的进销存里有明细 我在做账做分录的时候 还要注明出库商品的明显吗?比如 进货 借:库存商品-**** 贷方 现金 销售后 做结转成本 借 主营成本 贷方:库存商品-****
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师这个进销存的库存账目能提供什么作用呢。
了解你的库存有多少,企业的真实资产
是不是没有这个进销存的库存账目就不能准确的核算出成本是吗老师?
是的,不能准确核算出来成本的