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老师好,单位给不在职人员代交社保,收到该人员转来现金及代交社保时分录怎样做?

2021-10-28 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 08:56

您好 借:银行存款 贷:其他应付款

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快账用户4030 追问 2021-10-28 08:59

老师,上缴社保时的分录呢?借 其他应付款 贷 银行存款吗

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齐红老师 解答 2021-10-28 09:01

是的 上交社保这样写分录就好了

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快账用户4030 追问 2021-10-28 10:12

老师,象这样代缴,不能计提管理费用是吧

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齐红老师 解答 2021-10-28 10:51

像这样代缴,不能计提管理费用 是的

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您好 借:银行存款 贷:其他应付款
2021-10-28
收到的其他与经营活动有关的现金
2023-11-30
借 业务活动费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 财政拨款收入      其他应付款 ~社保 借  行政支出 贷 财政拨款预算收入 借 其他应付款~社保 贷 财政拨款收入
2023-03-16
您好 请问什么原因要转到其他单位? 这样转的话的 单位部分没有缴费证明 不好税前扣除的啊 借:管理费用 单位部分 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款
2023-07-31
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2022-02-10
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