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请问一下,8月份做了未开票收入预申报了缴纳增值税,且八月款已收。这个月开票了,申报一个销项负数,这笔销项负数要如何入账呢?

2021-10-28 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 11:08

你好 ;    你做红冲即可。  原来无票收入分录   分录借贷方不变。 金额负数  即可红冲的 

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快账用户9076 追问 2021-10-28 11:09

冲红银行余额不对了啊

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快账用户9076 追问 2021-10-28 11:09

已经收款了

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齐红老师 解答 2021-10-28 11:10

 你好 ;  你原来怎么挂的 ;   你现在是 要红冲无票收入 在开票 处理嘛   

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快账用户9076 追问 2021-10-28 11:11

现在是只开票,八月份挂账的银行收款

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齐红老师 解答 2021-10-28 11:14

你好 ;  那你就饿去 冲 这个 银行存款哈 。  或者是 你之前做了明细的; 金额和开票一致的金额; 你就做 借 主营业务收入-无票收入贷注营业务收入- 开票收入   税费是一样的 

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快账用户9076 追问 2021-10-28 11:23

八月做的:借银行存款,贷销项税额,主营业务收入

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快账用户9076 追问 2021-10-28 11:24

冲红银行存款就少了一笔,余额对不上了。

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齐红老师 解答 2021-10-28 11:25

你好 ;       那你就去 增加明细科目去处理。  不然你的话只能去冲银行存款。 然后 开票在做一笔银行存款去处理 ;账上处理是这样的;      

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快账用户9076 追问 2021-10-28 11:37

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-28 11:41

 么事的; 希望能帮到你 

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你好 ;    你做红冲即可。  原来无票收入分录   分录借贷方不变。 金额负数  即可红冲的 
2021-10-28
同学,你好 哪笔进项?
2022-07-13
同学你好,这笔进项税,可以抵扣6月份的销项税额的。
2022-07-15
你好,需要做无票收入的负数填写,开具发票正常申报
2021-03-04
你好  负数申报 一般需要去税局申报的
2021-01-14
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