你好!2)借:固定资产 300000 贷:实收资本 300000 3)结转固定资产:借:在建工程 150000 累计折旧 100000 贷:固定资产 250000;领用材料:借:在建工程 12000 贷:原材料 12000;支付相关费用:借:在建工程 3500 贷:银行存款 3500;负担工资费用:借:在建工程1120 贷:应付职工薪酬 1120;回收辅料:借:原材料 2000 贷:在建工程 2000;完工并交付使用:借:固定资产164620 贷:在建工程 164620
(2)接受甲单位投资,转入不需要安装的设备一台,甲单位记录的该固定资产的账面原价为350000元,已提折旧80000元。按双方确认的评估价300000元入账,设备已交付使用。 (3)对一台在用的旧设备进行技术改造,该设备的原价为250000元,已提折旧100000元。在技术改造中领用材料12000元,材料购进时已抵扣增值税进项税额1560元,另用银行存款支付相关费用3500元,负担工资费用1120元;在改造过程中回收可以作为辅助材料使用的残料2000元。工程完工交付使用。
某工业企业2021年8月份发生的有关固定资产的业务如下:(1)购入不需安装的生产设备一台,价款28000元,增值税4760元,款933:38项以银行存款支付;(2)购入需要安装的生产机器一台,价款22000元,缴纳增值税3740元,支付安装费700元,运杂费800元,款项已用银行存款付记。在安装过程中,领用材料1000元,发生工资费用650元,该设备已投入使用(3)接受外单位投资转入的设备一台,该设备账面原价为46000元,经方重新评估确认价值为42000元,增值税4200元。(4)接受某公司捐赠汽车一辆,无附带单据,按重置价格估价为88000,增值税8800元,在捐赠中发生费用支出1200元,以银行存款支付(5)在财产清查中发现没有入账的设备一台,其重置完全价格为20000,估计折旧数为6000元。Q0DOD120006)一台设备试用期满,不能继续使用,进行报废清理,该设备原价为50000元,已计提折旧48000元,取得的残斜变价收入为1000元,支付清理费用为2000元。要求:编制上述有关业务的会计分录。
(1) 公司购入一台旧设备,原值160000 元,已提折旧 35000 元,经协商作价115000元,款项以银行存款支付。 (2) 公司购入需要安装的机械设备一台,价值 350000 元,款项以银行存款支付,安装过程中领用材料 30000 元,另支付安装工人工资 5200 元,设备已交付使用。 (3) 公司收到其他公司投入设备一台,双方确认公允价值为680000 元,合同约定其在注册资本中所占份额为 500000 元,设备已交付使用。 (4) 公司将一合原值为 50000 元、已提折旧 20000 的设备改造改造中收回现金 3000 元,另以银行存款支付改造费用 45000元。现已改造完毕,交付使用。 (5) 公司一台轿车因事故损毁报废,该车辆账面原值为 400000元,已提折旧 160000元,已提减值准备6000元,以银行存款支付清理费2000 元,取得残值现金收入12500元,保险公司同意赔偿 180000 元(未收)清理工程结束。
对一台在用的旧设备进行技术改造,其原价为15000元,改造时领用材料12000元,应负担的增值税为1560元,另用存款支付费用3500元,负担工资费用1120元,工程中回收可作辅助材料使用的残料2000元。工程完工交付使用。
对于一台在用的旧设备进行技术改造,其原价为150000元,改造时领用材料12000元,应负担的增值税为1560元,另用存款支付费用3500元,负担工资费用1120元,工程中回收可作辅助材料使用的残料2000元。工程完工交付使用。问分录
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗
老师,我新接帐,前面的会计将公司社保直接借费用贷银行存款了,我需要改过来吗?
老师好,公司要注销,未分配利润利润3万,付给股东24000 代缴个税6000元,这个怎样交税
老师,你好 公司免费发给客户的样品怎样记账
公司账户转到个人账户,这个人也不是公司员工,是我们供应商,金额在一千左右,怎么做账
老师,请问一下,我们是卖汽车的,我们厂区门口铺地板砖还有工人的钱,我们怎么支付合理?