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公司本月收到一个专用发票,作为费用入账了,进项也正常录入了,现在想进项转出,怎么做分录啊

2021-10-30 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-30 14:02

直接借管理费用某某费用 贷应交税费增值税进项的呢

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快账用户9747 追问 2021-10-30 14:04

直接借管理费用某某费用 贷应交税费增值税进项转出是吗

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齐红老师 解答 2021-10-30 14:05

嗯嗯是的呢,直接转入管理费用就行

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直接借管理费用某某费用 贷应交税费增值税进项的呢
2021-10-30
你好,这个怎么做分录,严格来讲都是要调增的。 现在做分录 就是 借:应交税费-进项税额 贷:成本费用。 金额小的话,就别做去年调增了。
2024-03-22
你好!是的额,做进项转出。 借其他应收款 贷管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-10-16
你好 是的 借 成本费用负数 进项负数  贷应付负数   
2023-01-05
 您好,把1月的分录红冲了,进项转出好像不影响利润嘛。  借:应交税费——应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费——应交增值税(未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:银行 这个月客户又给补了一张发票 只做进项这个  借 应交税费——应交增值税 进项   贷:应交税费——应交增值税(未交增值税)
2023-04-19
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