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老师您好,请问一下税控抵扣的服务费720元。 最初付款的时候①借管理费用,贷银行存款。 进税款减免的时候是②借应交税费减免税款,贷管理费用 这样做对吗?那月末的时候把减免税款是不得结转到应交税费未交税费了呀

2021-10-30 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-30 20:20

您好同学,是的,减免税额转去应交税费–未见增值税,这样更能直观的看出本期需要交多少增值税

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您好同学,是的,减免税额转去应交税费–未见增值税,这样更能直观的看出本期需要交多少增值税
2021-10-30
您好 支付的时候 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2022-06-22
你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
2023-07-14
您好,这个你们计提增值税的时候一起做就行了
2023-02-17
同学,你好 这个就结转到应交税费-未交增值税
2023-12-04
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