是的需要加上定额部分,但是,连续12个月超500万是不含税销售额500万

老师,我想问下,连续12个月超500万,责令升一般纳税人,包含定额的部分吗?例如:2020年10月至2021年10月开票工程服务票350万,期间定额部分67.5万,是不是350万加上67.5万=417.5万,是不是这样计算??谢谢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
2.甲生产企业为增值税一般纳税人,生产的货物适用13%的增值税税率,2021年9月的生产经营业务如下:业务一:当月销售A产品取得含税销售额500万元,为销售货物出借包装物收取押金2.92万元,约定当年12月返还;当月没收逾期未退还包装物的押金12万元。业务二:当月将自产的B产品赠送给乙企业,B产品生产成本300元,同类产品的含税价款350元,成本利润率为10%。业务三:当月,甲企业向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务,取得不含税收入800万元,另外销售C产品,开具了增值税普通发票,取得含税销售额为22.6万元。业务四:本月从从农民手中购进小麦,当月全部领用加工货物,收购发票上注明买价30万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明金额为3万元。又从小规模纳税人购入农产品,取得增值税专用发票,注明金额8万元、税额0.24万元。取得增值税扣税凭证当月计算抵扣进项税。业务五:2021年9月份购买设备一台,取得增值税专用发票上注明税额为65万元,30%的时间在工会用于集体福利,70%的时间在生产车间用于生产;并为生产车间购买原材料,取得增值税专用发票上注明款项为14万元,为工会购买交
2.甲生产企业为增值税一般纳税人,生产的货物适用13%的增值税税率,2021年9月的生产经营业务如下:业务一:当月销售A产品取得含税销售额500万元,为销售货物出借包装物收取押金2.92万元,约定当年12月返还;当月没收逾期未退还包装物的押金12万元。业务二:当月将自产的B产品赠送给乙企业,B产品生产成本300元,同类产品的含税价款350元,成本利润率为10%。业务三:当月,甲企业向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务,取得不含税收入800万元,另外销售C产品,开具了增值税普通发票,取得含税销售额为22.6万元。业务四:本月从从农民手中购进小麦,当月全部领用加工货物,收购发票上注明买价30万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明金额为3万元。又从小规模纳税人购入农产品,取得增值税专用发票,注明金额8万元、税额0.24万元。取得增值税扣税凭证当月计算抵扣进项税。业务五:2021年9月份购买设备一台,取得增值税专用发票上注明税额为65万元,30%的时间在工会用于集体福利,70%的时间在生产车间用于生产;并为生产车间购买原材料,取得增值税专用发票上注明款项为14万元,为工会购买交
想跟老师们请教,谢谢。做的苏州步步高二期一个幕墙分包工程,累计已开具专票3100多万且对方已全部抵扣,以前开票都是纸质10万元版的且时间也非同一时间点,陆续共开具316张,现在步步高子公司合并,要求我们一笔笔红冲已开具专票,并全额重开给合并后公司。历时2-3年的工程专票红冲,税务上有没有风险?如何规避?会计分录,贷方科目可以直接用主营业务收入吗?我想当期红冲当期开具,不影响以前年度损益,会计处理是否正确,谢谢!
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
老师还想问下,如果不含税350万中有25万是货物,是不是350-25=325,货物令外计算连续12个月超500万责令升一般纳税人?
我的意思是服务500万,货物500万,分开计算
例如期间连续12个月工程服务开325万,货物开400万,这样应该不怕责令开一般纳税吧?
现在没有货物和服务各自500万销售额一说,总额超过500万就得办一般纳税人
好的,谢谢老师
祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦