同学你好,%2B1000是从量征收的消费税。

你好,税法p45页,为什么收购玉米332500不计算进项税,本月生产赠送奖励视同销售计算增值税的时候为什么不用所有销售的白酒平均价 另外加工费的60000进项税计算税率不是0.06吗,为什呢是0.13
应税消费品的包装物进行计算消费税的依据已经包含消费税了吗?比如这个问题,某酒厂销售粮食白酒,包装物单独计价,收取包装费700元(不含增值税),这个700里已经包含消费税了吗?如果没有,那么为什么不是(700+消费税额)×增值税率=增值税?
白酒视同销售: 请问这个+1000是什么东西 为什么计算组价增值税的时候没有把白酒全部的消费税7850加上去呢
1、某酒厂1月发生以下业务:(1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元,货款已收到;(2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同类产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成本利润率为10%,药酒比率税率为10%。)要求:(1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额;2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消费税税额;(7分)(3)计算该企业对招待费的纳税调整额;(4分)3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额500万元。要求(1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。(2分)(2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(4分)(3)计算A电视厂当月销项税额;(3分
业务。下经济业务。(注意单位)(1)用自产的10吨白酒抵信债务30万元,实际生产成本为1.2万元/吨,最低不含税销售价格为2.2万元/吨,平均不含税销售价格为2.5万元/吨,最高不含税销售价格为3万元/吨,市场价格为2.8万元/吨,(2)生产一种新型白酒0.8吨,将其全部赠送给关联企业。已知该种白酒没有同类产品的销售价格,生产成本为1.5万元/吨其他相关资料:白酒适用的消费税税率为20%加0.5元/500克,白酒的成本利润率为10%,上述取得的发票都已经过认证要求:根据上述资料,按下列顺序回答问题,针对每个间题需计算出合计数(1)用于抵偿债务的白酒应激纳的消费税和增值税,并作出会计处理。2)赠送给关联企业的新型白酒应激纳的消费税和增值税。
老师您好 我有一间一般纳税人公司是做非居住房地产租赁的,出租厂房的,但是税费种认定信息没有房土两税这个税种哦,而且平时是有开过租赁发票给租客的,还需要我们申报房土两税吗?
老师您好,我公司抵扣了3张进项发票,然后在次月申报是做了进项转出(直接在申报附表中填写转出金额),现在专管员说他那边看到这3张进项发票的状态还是已抵扣认证,让我操作一下,请问该怎么操作改变这3张发票状态为已进项转出。
老师,我们同事借款冲话费,我帐是挂我同事借款,还是预付联通的话费
8月份其他人转钱转错了,把钱转到公账上面了。当时没有钱,现在12月我把钱退回去给他,直接从公账上面转到他个人账户,备注写其他,还是写退款呢?有没有什么风险呢?
税率9%是一般纳税人还是小规模纳税人
老师下午好,有个企业他账上只有土地和房产,没有开过发票,也没有利润,他现在要做股权变更,需要交税吗
老师,个人开劳务费发票,个税是怎么交的啊,是合并到工资薪金里面一起交的吗
请问老师,我们有简易征收税率为3%的一般纳税人,我们可以开具税率为6%的不是简易征收税率的发票吗
老师好,公司邀请同行公司老总来开交流会所产生餐费,住宿费等是放入业务招待费还是放哪个科目呀
你好。老师。想问一下。就是是一个个体工商户。从1月到12月开出销售普通发票金额708940元,没有费用发票进来。想问一下,个体工商户这个税到年底怎么缴纳?怎么计算?
组价里面计算从价部分要包含从量是税法规定了的吗
恩呢,是的,要加上的