同学你好 对的 是的哦

我们是代理运营公司,然后收到美团款,其中这个款是包括了商品一部分和我们的服务费,之后商铺这部分要发给商品现在问题是,我们支付了商铺钱,但是无法取得票,这个钱就不能计入成本费用,现在我们应该怎么做呢,能把这部分钱合理计入
我们电给隔壁单位用的,我们不赚钱的,按照发票分摊开票给他们的,之前会计把这块做的营业外收入,我感觉不对,怎么调呢?而且这块我们收到的发票全部做的费用,是不是应该把一部分做成他们的成本
我们是商店公司,与另外一家单位合伙经营销售,我们出地方,收入全部收到我们公司账户,按月给另外一家进行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我们只出经营场所,他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票,比如这个收入100万,后期他们会开具50万的发票给我们单位,我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛?符合规定嘛?
我们有一笔业务,与业主说好5,5分成的,操作是这样的,收入全部打到我们账上,我们全额开发票给上家,分成的这家开票给我们,我们支付给他一半的分成款,哪门我问:1分成的这家开什么名目给我呢?我进主营业务成本吗?2.负责销售的人员拿绩效奖励,是和他当月的薪资一块计个税吗?还是按劳务收入计税?3.是不是可以按佣金来进入销售费用,那这佣金是否需要个人去代开发票来进销售费用呢?
老师,我们租了办公楼,再把部分办公楼转租给其他人,对方不需要我们开发票的,我们怎么做分录呢,可以直接冲减我们的成本吗,还是要做收入
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
那我把所有的营业外收入调整为其他业务收入?,那还要分摊对应的其他业务成本
同学你好 这个是其他业务收入才可以
那不需要对应的其他业务成本吗?我们收到10万的电费,对方用了3万,我就做3万收入,3万成本不要做?
需要的 肯定要有成本的