 
                            你好; 是公司差旅费补助制度规定的 ; 这个是 写差旅费报销单 里面去 据实做 借管理费用-或者销售费用-差旅费贷银行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,员工出差补助,没有票做到哪个科目
老师出差餐费补助没有发票可以入账吗? 做什么会计科目
请问销售人员出差日补助记在哪个科目下,不需要发票吧
员工出差,伙食补助以及交通补助没有票,怎么做账
出差补助,没有发票,可以入哪个科目呢
 
                我公司买了一块地,现在要交契税和印花税,我这里填什么?
33.33万年收入,成本占0.82,费用6万,是不是刚好等于0
你好老师,请问公司租车每月300,不需要法人去开发票吧,收据就可以入账吧
公司师,还是刚刚那个问题,10月新开办公司在10月是小规模,次月是一般纳税,10有进库存商品,有转款给厂家,厂家也给开了13个点的专票(11300) 公司也有卖产品,客户也有转货款给公司(15000)但是公司还没给客户开票,这样怎么做账
老师,这种飞机票可以抵扣进项税吗
老师问下,260万吨,标价11.4元,要我们开9个点税金,其他不管,收管理费多少可以做?怎么算
公司签的是房租租赁合同,对方开的发票内容是住宿服务*住宿费,我科目是做差旅费,对吗
请问老师电子税务局可以查2017年我们收到的纸质发票不
老师,小规模农资公司,之前没有请会计所以没有记账,现在找到我们,是不是直接盘点库存作为期初数据来建账,还是说直接从零开始,因为之前的货物没有取得发票,如果作为期初数据,后期销售结转成本扣除合理吗
我们卖了一笔货,开了票给对方,对方全部抵扣,然后差一半的钱收不到了,因对方倒闭了,没有收回的钱对方退了货给我们,财务账上要怎么处理
是不是需要公司出差制度文件做附件
你好是的。 至少你总得有依据的; 不能说没有发票直接报了。 总得有据可查的