你好,19预收房款收到个人账户没有做账,需要先补做入账分录,然后做退回部分款的分录

老师,打个比方一个客户打款到我们的一般户,如40万,因为要提前取现,结果产生贴息,那我们账户实际收到的款就少了利息这部分,我们这边如何做,还有如何做账
老师您好,我们19预收房款收到个人账户没有做账,现在退部分款,如何做账比较合适?
老师,我们公司没有预付账款,预付平台的充值费用,后面需要摊销,应该怎么做账,是做在其他应付款吗,还是其他应收,哪一个比较合适
老师你好,请问下我们收到租客的房租收时做了借:银行3000 贷:预收账款2752.3 应交税费247.7 现在我们要退客户一部分房租,我是不是应该做借:预收账款1834.86 应交税165.14 贷:银行2000 请问下是不是这样做的?
您好,之前有个客户,应收账款已经结转到 坏账准备 了,现在又收回一部分了,账务处理怎么做合适呢?
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
分录如何做呢?
你好 19预收房款收到个人账户没有做账,需要先补做入账分录 借:银行存款,贷;预收账款 然后做退回部分款的分录 借:预收账款,贷:银行存款
好哒,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。