你好; 你这个车辆变卖或者报废了吗 ?如果是变卖的话要组哦固定资产清理处理的; 借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产; 变卖:借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税 ; 结转到固定资产清理余额 到资产处置损益科目去
请教老师,公司的车辆进来后过一两年再出售。 1,如果我转入固定资产清理正常提折旧,等到我卖出去如果高于当时售价是按转让价缴纳增值税吗?如果低于当时售价也要缴纳增值税吗? 2,现在听说有个政策可以一次性把车计入管理费用到2024年之前都可以。如果我当时没计入固定资产没提过折旧,这期间卖了账务处理要交增值税吗?
请问老师,我们出售了2013年的一辆汽车,折旧早就都折旧完了,当时我看固定资产卡片净值是剩4千多,然后账上一直这么滚动着,也没有处理,正常来说,这净值是不是要处理啊?还有现在卖了2万,分录怎么做?
这是我接到别人做的账,账上有一处固定资产,但是折旧到几个月就没有继续折旧了,(原因应该是漏了,中间隔了一年多两年了,一直都挂在账上没有销),这辆车在21年11月已经转到法人个人名下了,相当于赠送的,没有收任何的钱(因为是价值较低的一辆破面包车,描述给我的是出了事故的),问哈老师这个账上怎么做分录处理?增值税按多少来报?
账上有一处固定资产,但是折旧到几个月就没有继续折旧了,(原因应该是漏了,中间隔了一年多两年了,一直都挂在账上没有销),这辆车在21年11月已经转到法人个人名下了,相当于赠送的,没有收任何的钱(因为是价值较低的一辆破面包车,描述给我的是出了事故的),问哈老师这个账上怎么做分录处理?增值税按多少来报?
老师请教一个问题,2020年1月1号,买了一辆车,120万原值,使用期限120个月,每个月摊折旧一万,现在折了19个月,断了,又想起来之后,想要重新计提折旧,这样咋处理?这个固定资产它的固定资产卡片录的原值120万,一直没有折旧,折旧是从财务账折的,就是会计科目上自己折的,现在想让卡片上的和科目上两边的资产一致,并且计提折旧 怎么处理
答案C选项怎么理解?
老师,我们公司买设备先付定金后面尾款要贷款这个分录怎么做?
老师,公司工资拖的比较久才出工资表,3到5个月都没完全正确的工资表,这个申报的时候怎么解决呢
中级会计实务考试,同一个一级科目,第二个二级科目前需要写一级科目吗,还是只需要写第一个一级科目。
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗?别人给开的电子发票(如加油票、吃饭票)还是在电子税务能找到吗?
把公司的利润分配给股东,一定要通过应付股利,这个会计科目核算吗?
6.非居民个人取得的下列所得中,属于来源于中国境内所得的有( A.在境外通过网上指导获得境内机构支付的培训所得 B.转让其在中国境内的房产而取得的财产转让所得 C.持有中国境内公司债券取得的利息所得 D.将专利使用权转让给中国境内公司在境内使用而取得的特许权使用费所得 A选项属于境内来源所得吗?
老师,合并报表指的是同一控制的企业合并还是非同控企业合并
A方案建设期0年,需要于建设起点一次性投入资金5000万,运营期三年。无残值,现金领流量每年均2800万。老师,它的动态回收期怎么算啊
老师 我们公司给员工发的工资,但是个税和社保在其他公司,这种情况我们所得税可以抵扣吗
老师,只需要交增值税,不需要其他的税吧?那我这个资产的净值怎么处理呢
你好。增值税和附加税。 印花税和企业所得税的都会涉及的; 一起计入固定资产清理借方
哦,印花税和所得税也要交啊?那老师固定资产2018年就折旧完了,净值是4000,也一直没有处理过,到现在不需要怎么处理一下吗?
1.是的 2. 上面就是分录 分录照着做 就是在处理你的净值
哦哦,那是在处理净值啊,我还以为是以前的折旧呢,想错了。那我知道了,谢谢老师,这车是公司的才交所得税,要是个人的就交个人所得税了是吧?还有那我们是不是得给对方开发票啊?这发票怎么开啊
你好 ; 是的 ; 是的。 个人的话 如果是低价销售的话 都不存在缴纳个税的; 是的 比如开 机动车*乘用车 规格型号
可是老师,这税率13%这么高呢吗?就是公司如果卖不是日常经营活动的业务也是可以开发票的啊?我一直认为只能开主营业务的发票呢
你好 是的。 因为你抵扣过进项税了。 可以自己偶尔开票出去的
就是车辆购置税当时肯定是抵扣过的对吧?现在汽车必须就得按照13%开发票是吗?
你好 是的。 是的按13%开票的
好的,谢谢老师,那所得税,我是按照2万-净值-增值税-附加税-印花税之后算的所得吧?所得税按照25%算吗?印花税按照合同的万分之五算吗
你好 ; 就是转入资产处置损益的金额 计算所得税的; 是的印花税是按产权转移计算的。 所得税符合小微按2.5%或者10%计算的
好的,谢谢老师
没事的;希望能帮到你; 满意请给予评价