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请问老师,我冲红一笔3%的发票,现在申报增值税因为3%和1%的原因,产生了一点差别,增值税对不上,多交了一点税。是因为增值税申报表上没有可以填写的栏目,那现在和账上预提的增值税对不上,该如何处理?

2021-11-02 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-02 15:56

同学你好 这个直接做就行了 填写在3%的那栏

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快账用户1353 追问 2021-11-02 16:19

现在申报表是不改了,就是做账多出的钱应该怎么做分录?

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快账用户1353 追问 2021-11-02 16:19

账上和实际交的差几百块钱

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齐红老师 解答 2021-11-02 16:28

计入营业外就行了

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快账用户1353 追问 2021-11-02 16:39

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-02 16:47

满意请给五星好评,谢谢

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职称:注册会计师,税务师

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