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老师,我10月开具发票错误了,在11月开具了负数发票,然后从新开具正确的,现在申报纳税我的附表一怎么填写

2021-11-03 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 11:06

你好,正负相抵就不需要填写了。

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快账用户6872 追问 2021-11-03 11:09

可是附表一自动带入的数据没有正负相抵,是什么原因,我可以自己修改这个数据吗?

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:09

对你看看应该是可以手工修改的。

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快账用户6872 追问 2021-11-03 11:10

我11月2号开的负数发票和正数发票金额,都没有上传进去

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快账用户6872 追问 2021-11-03 11:11

这个应该不能手工修改吧

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:11

你11月份开的附属发票应该是在12月份报税的时候才提现的。

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快账用户6872 追问 2021-11-03 11:12

那我现在怎么办了

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:13

那你开错了这张发票,十月份正常报税。

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快账用户6872 追问 2021-11-03 11:13

上报汇总的数据截止到10月30号,我11月才开负数发票,那这个月我不是要多交税

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:14

对,你这个月的话肯定是得多交税,然后下个月红字发票算到里面就少交税。

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快账用户6872 追问 2021-11-03 11:17

就是我这个月要多交税,下个月少交税是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:17

对,没错,就是这个意思的。

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你好,正负相抵就不需要填写了。
2021-11-03
你好是你们开出发票开错?借应收 3720贷主营业务收入 应交增值税,开负数发票做借应收 -3720 贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,重新开蓝字做借应收3720 贷主营业务收入  应交增值税,
2021-07-14
您好 是的就是这样操作的,
2020-10-20
对方没有抵扣,你们只需要给正确的蓝字发票就可以
2020-11-30
同学,你好 是的,要进项税额转出
2023-12-09
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